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老师,单位买了一辆电动叉车,19500元,公户付款,由于跟对方发声了矛盾,收不到发票了。我应该怎么做账。记入固定资产,每月提折旧,汇算时调出,这样对吗老师

2026-06-11 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-11 20:03

对的是的,正常做固定资产,按月折旧 折旧费纳税调增

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快账用户2421 追问 2026-06-11 20:04

老师,那我销售这个固定资产的时候,怎样操作

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齐红老师 解答 2026-06-11 20:04

你们单位可以开发票

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对的是的,正常做固定资产,按月折旧 折旧费纳税调增
2026-06-11
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
2024-03-20
分录 冲 1 月分录:借固定资产 -100000,贷银行存款等 -100000。 按专票入账:借固定资产约 88495.58,应交税费 - 应交增值税(进项税额)11504.42 ,贷银行存款等 100000。 调累计折旧:借累计折旧(多提数),贷管理费用等(多提数)。 折旧表 改原值为 88495.58 元,调 1 - 3 月累计折旧,后续按新原值计提。
2025-05-13
两种做法,一种是根据准则做固定资产清理,导致增值税的销售额和所得税的销售额这个不一致,到时候你们申报所得税,它有提示,可以写一个说明 还有一种做法,借银行存款固定资产清理应交税费应交增值税,改成借银行存款3000,贷有其他业务收入,2654.87应交税费应交增值税345.13,做这个增值税的销售额和所得税的销售额一致的,但是不符合准则要求
2026-01-18
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