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老师,我公司是混凝土加工企业,5月送货完成,6月出来的结算金额,合同签订约定供货后,双方结算确认后开票,这个收入我应该确认到5月还是6月

2026-06-15 14:35

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你好,也可以按照收入的80%或者是90来结转成本的,可以没有合同毛利润,直接借主营业务成本,贷工程施工。
2023-07-15
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
你好 1、5日,天丰公司与B公司签订供货合同,供货金额30000元,应交纳增值税3900元,B公司预付货款10000元,剩余货款在交货后付清。收到B公司交来预付款10000元存入银行。 借:银行存款,贷;预收账款  分录:2、6日,天丰公司按合同规定,将货物发到B公司,B公司验收合格。A企业应确认对B公司的销售实现,并开出增值税发票,注明增值税为3900元。同时收到B公司补付的货款226000元。 借:预收账款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷;预收账款 
2022-12-13
您好,这个是全部的吗
2023-10-09
你好 借应付账款30000 贷应付票据30000
2023-10-09
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