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老师,有没得建筑公司财务办事指南推荐一下,可以上墙的那种

2026-06-16 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-16 16:34

展板 1:财务部岗位职责(挂财务门口) 财务主管 统筹项目资金、成本、税务、全盘账务,把控工程款、材料款、农民工工资支付审批 编制月度资金计划,管控项目应收、应付、项目盈亏分析 对接税务局、银行、甲方、审计,把控税务、资金风险 成本会计(建筑专属) 分项目归集材料、人工、机械、分包成本,按月核算项目毛利 核对材料入库 / 领料单、分包结算单,盘点工地钢材、构件库存 登记项目成本台账,对比预算成本,出具成本差异分析 税务会计 进项发票认证、销项开票、异地项目增值税预缴、季度 / 年度报税 把控建筑行业差额计税、农民工工资个税、环保税、印花税合规 保管发票、完税凭证,留存异地施工外管证资料 出纳 现金、银行收支登记日记账,专款专用,严禁白条抵库、坐支现金 工程款回款登记、材料款、分包款、工资转账支付 保管网银、支票、收据,日清月结,每日核对资金余额 展板 2:全流程办事审批流程(核心展板,所有人看) 一、费用报销流程(差旅费、办公、工地零星开支) 经办人粘贴正规发票 %2B 业务佐证→项目负责人审核业务真实→财务审核票据合规→分级领导审批→出纳付款 票据硬性要求:抬头为本公司、项目齐全、无涂改,白条一律不予报销 二、材料采购付款流程(钢材、涂料、钢结构、辅材) 提交资料:采购合同、入库单、增值税专票、对账单 流程:项目部提交付款申请→成本会计核对入库台账→财务复核发票→总经理审批→公户转账供应商 禁止无合同、无入库单、无发票付款 三、分包 / 劳务工程款支付(重点,含农民工工资) 必备资料:分包合同、进度结算单、监理 / 甲方进度确认单、全额发票、农民工工资表、代发凭证 流程:项目经理提交支付申请→成本会计核对项目完工量→财务核验发票工资资料→审批→对公支付,优先保障农民工工资专户发放 四、甲方工程款回款流程 预算 / 项目提供进度签证、结算资料 财务开具建筑服务发票、登记应收台账 跟进回款,到账后分项目冲销应收账款,同步分配项目可用资金 五、发票开具流程 项目提供甲方开票信息、合同、完工进度单→税务会计核对预缴税款→财务主管审核→开具增值税发票,登记销项台账 展板 3:建筑财务红线禁令(醒目警示,红底大字) 严禁无审批、无合同、无票据对外付款 严禁白条入账、虚开材料 / 劳务发票、买卖发票 严禁挪用项目工程款、占用农民工工资专户资金 严禁私户收工程款、材料款,所有业务对公转账 严禁异地施工不预缴增值税、不办理外管证 严禁材料领料无单据、成本不分项目混同核算 严禁坐支现金、大额现金支付材料、分包款项 展板 4:月度财务工作时间表(规范全员交资料节点) 每月 25 日前:各项目部上报下月资金需求、材料采购计划 每月最后 1 日:工地盘点材料库存、半成品,提交盘点表 次月 3 日前:所有报销单、分包结算、材料单据全部交财务,逾期顺延下月处理 次月 1-10 日:账务结账、进项认证、个税申报 季度 1-15 日:增值税、企业所得税、附加税申报,预缴异地项目税款 年度 12 月:全年项目成本清算、汇算清缴、档案装订归档

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快账用户4442 追问 2026-06-16 16:35

有没得人材机,报销相关附件说明可以上墙的

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齐红老师 解答 2026-06-16 16:36

没有这样写的哦,上面的就可以

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快账用户4442 追问 2026-06-16 16:36

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2026-06-16 16:36

满意请给五星好评,谢谢

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展板 1:财务部岗位职责(挂财务门口) 财务主管 统筹项目资金、成本、税务、全盘账务,把控工程款、材料款、农民工工资支付审批 编制月度资金计划,管控项目应收、应付、项目盈亏分析 对接税务局、银行、甲方、审计,把控税务、资金风险 成本会计(建筑专属) 分项目归集材料、人工、机械、分包成本,按月核算项目毛利 核对材料入库 / 领料单、分包结算单,盘点工地钢材、构件库存 登记项目成本台账,对比预算成本,出具成本差异分析 税务会计 进项发票认证、销项开票、异地项目增值税预缴、季度 / 年度报税 把控建筑行业差额计税、农民工工资个税、环保税、印花税合规 保管发票、完税凭证,留存异地施工外管证资料 出纳 现金、银行收支登记日记账,专款专用,严禁白条抵库、坐支现金 工程款回款登记、材料款、分包款、工资转账支付 保管网银、支票、收据,日清月结,每日核对资金余额 展板 2:全流程办事审批流程(核心展板,所有人看) 一、费用报销流程(差旅费、办公、工地零星开支) 经办人粘贴正规发票 %2B 业务佐证→项目负责人审核业务真实→财务审核票据合规→分级领导审批→出纳付款 票据硬性要求:抬头为本公司、项目齐全、无涂改,白条一律不予报销 二、材料采购付款流程(钢材、涂料、钢结构、辅材) 提交资料:采购合同、入库单、增值税专票、对账单 流程:项目部提交付款申请→成本会计核对入库台账→财务复核发票→总经理审批→公户转账供应商 禁止无合同、无入库单、无发票付款 三、分包 / 劳务工程款支付(重点,含农民工工资) 必备资料:分包合同、进度结算单、监理 / 甲方进度确认单、全额发票、农民工工资表、代发凭证 流程:项目经理提交支付申请→成本会计核对项目完工量→财务核验发票工资资料→审批→对公支付,优先保障农民工工资专户发放 四、甲方工程款回款流程 预算 / 项目提供进度签证、结算资料 财务开具建筑服务发票、登记应收台账 跟进回款,到账后分项目冲销应收账款,同步分配项目可用资金 五、发票开具流程 项目提供甲方开票信息、合同、完工进度单→税务会计核对预缴税款→财务主管审核→开具增值税发票,登记销项台账 展板 3:建筑财务红线禁令(醒目警示,红底大字) 严禁无审批、无合同、无票据对外付款 严禁白条入账、虚开材料 / 劳务发票、买卖发票 严禁挪用项目工程款、占用农民工工资专户资金 严禁私户收工程款、材料款,所有业务对公转账 严禁异地施工不预缴增值税、不办理外管证 严禁材料领料无单据、成本不分项目混同核算 严禁坐支现金、大额现金支付材料、分包款项 展板 4:月度财务工作时间表(规范全员交资料节点) 每月 25 日前:各项目部上报下月资金需求、材料采购计划 每月最后 1 日:工地盘点材料库存、半成品,提交盘点表 次月 3 日前:所有报销单、分包结算、材料单据全部交财务,逾期顺延下月处理 次月 1-10 日:账务结账、进项认证、个税申报 季度 1-15 日:增值税、企业所得税、附加税申报,预缴异地项目税款 年度 12 月:全年项目成本清算、汇算清缴、档案装订归档
2026-06-16
您好 课件的话 要自己试听一下 看谁更适合自己 毕竟别人适合的 自己不一定就适合 比如会计 我还喜欢郭建华郭老师 张志凤 张老师 关键看自己 也可以购买DONG AO的轻松过关一或者二
2022-08-22
同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
2022-08-22
您好,您最好注册两个公司
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你好 没有这个科目可以按工业科目做  长城建筑(11月)会计做账会计报表_精斗云实操 https://lx.acc5.com/main_310/  这是实操 
2022-01-11
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