出口退税本身不要求报关费必须专票,普票完全可以入账、不影响货物退税 报关费只是期间费用,退税只看采购货物专票,报关费发票类型不阻碍退税审批。 专票和普票唯一区别:进项能不能抵扣 一、纯外贸企业(免退税) 出口退税对应的报关费专票进项不能抵扣,勾选后必须做进项转出; 直接拿普票更省事,不用勾选、不用转出,价税合计全额计入销售费用。 二、生产型出口企业(免抵退) 报关费专票进项可并入企业整体进项,参与免抵退税计算; 若无内销、不想留抵,直接收普票即可。 三、只有这一种情况必须要专票 该笔出口货物后期视同内销征税,此时报关费进项可以抵扣,必须取得专票。 实操建议 只做正常出口退税、无内销:优先开增值税普通发票,减少进项转出工作量; 有大量内销、需要抵扣进项:索要 6% 专票,正常勾选抵扣; 硬性开票要求(无论专普票):品名写代理报关费、备注栏标注对应报关单号,三流一致,不能开免税票。 分录参考 收到普票(推荐纯外贸退税企业) 借:销售费用 — 报关费(价税合计) 贷:银行存款 收到专票(有内销抵扣) 借:销售费用 — 报关费 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 纯外贸退税业务月末做转出: 借:销售费用 — 报关费 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)

出口退税流程 a.获得对外贸易经营权与海关进出口权后,需要出口退(免)税备案; b.取得报关单、收汇等凭证、勾选确认发票,录入出口退税数据申报 *当取得出口退税报关单与进项发票并收汇后,就可以在出口退税申报系统汇总录入退税申报数据(出口明细表、进货明细表、汇总申报表、打印申报表、生成申报电子数据包) c.税务机关审核后,取得退税款 老师这个是我自己总结的出口退税流程,看下还有需要补充修改的吗?
我想问下,出口退税需要开具的普通发票,是要在退税后开,还是退税前开?
请问一般纳税人销售货物出口,开具发票的时候是开专票还是普票,开零税率还是免税?是需要先开发票申报增值税以后才能申请出口退税吗?销售发票开了以后要出口退税需要哪些流程步骤
我公司是进出口公司,主营水果出口,现在想办理出口退税,出口退税购进必须取得增值税专用发票才可以吗,我们从专业合作社取得的发票的可以退税吗
老师,出口退税发票是开专票还是普票啊?开的哪几个要跟报关单一致
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
老师,单位做奶的,有酸奶、纯奶。有金典什么的好多系列,收到的进项票也是按系列的,我给客户开就伊利纯奶,这样可以吗,带规格
老师, 计提印花税,借方是税金及附加?印花税计提是在税金及附加里哈?
纯外贸企业收到报关费专票,怎么入账
前面有正常计提销售费用-报关费,支付的时候直接做的借 其他应付,贷 银行存款
同学你好 计入销售费用