同学,你好
之前做的账红冲,按照新的发票,重新做

我们收到对方7月份的专票,已经勾选抵扣做账了,现在他们要红冲。需要我们开红字信息表还是对方开
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
老师,我们8月收到的一份专票已认证,在12月销售方发现开票错误,又开具红字发票,我们又重新收到正确的红字发票,分录怎么记
老师,我们以前月份的发票开错了,已经认证了,我已经开红字信息表给对方了,对方重新开发票了,我现在这样做账对吗?
老师您好,我们上个月收到几张专用发票销售方在地址电话上写错了,我可以正常验票入账,下个月再让对方公司冲红重新开吗
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
老师,请问单位员工合同从2026年5月25日到2029年5月24日止,单位从6月给员工上社保,社保增员的合同起始日期和终止日期怎么填?
老师 固定资产未到折旧年限可以销售吗
老师:公司购买二手车时付款30万但二手车市场只开具20万,说是有规定的,有什么办法能补这10万的票入账?
老师 我想把账上以前只有一级科目的 原材料 及库存商品,转到现在的2级科目大类里面怎么转呢 ,现在我就是想在原材料下面和主营业务下面都做 316 304 304L 316L 这几种大类分一下,因为我们进过来的原材料也是分这几种 那我收入和原材料都想匹配这么分一下,但是我5月份的账只有1级科目,没有细分,里面也有余额
我现在应付账款在资产负债表是正数,这个账务现在有问题,应付账款为正数,是对方发票没有开过来造成的吗
交行美金和人民币是一个账户,意思是我只能看到结汇后转为人民币的金额是吗?原来的收款美金金额我在哪看呢
采购方给做的冲红,采购方也要冲红重新做账对吗?
同学,你好
嗯嗯,是的