
老师 是这样的吗?资产负债表上未分配利润的期末余额=余额表本年利润余额+年初未分配利润余额
老师,您看一下三个截图,目前就是资产负债表里未分配利润的年初余额+利润表里的净利润不等于资产负债表里的未分配利润的期末余额,差额就是科目余额里的本年累计263.75元,这是怎么回事
老师资产负债表未分配利润期末余额=利润表中的利润总额+资产负债表年初余额 可是差额0.02元 怎样调整
你好老师,请教一下资产负债表年初数: -130,062.47 科目余额表期初数(当前): -119,965.14 两者的差额: (-119,965.14) - (-130,062.47) = 10,097.33,而导致差额原因是关于“利润分配-未分配利润”的调整分录,我是做在了当前会计期间(2025年5月)。是不是影响科目的当期发生额和期末余额,系统不会自动反过去修改已结账期间的“期初余额”。 所以导致我的科目余额表“当前余额”是正确的(-119,965.14),但它的“期初余额”还是调整前的旧数据(-130,062.47)。我的报表从5月份开始资产负债表未分配利润期末余额-年初余额≠利润表中本年累计净利润,产生永久性差额8494.19元,这种差异怎么处理
提问,老师,资产负债表里面的未分配利润期末余额-年初余额与利润表的本年累计数利润总额相差了5000元应该怎么查?
点了查询就出来图片上的,然后就点不开
老师,你好,钢材贸易行业,税务稽查,上家逃跑,进项发票72万,私户资金回流20万,这种情况72万的进项发票,进项税额都要进项转出吗?还是只需要转出回流的20万的金额?税务局一般会怎么处理呢?
老师好,我想问哈我们这个月工资包含个人应该交的社保合计105384.7,这里面个人应该交社保5143 公司 应该交11915.97 我计提工资的完整的分录改怎么做?老师给我个完整的会计分录,从计提到发放并带上数字,我老是在数字这里搞混,谢谢,
老师想问一下;我们公司总经理合同和社保都是和总公司签的;社保也是在总公司缴纳申报;支付工资的时候是总公司付一部分,我们公司付一部分;这种个税怎么申报是合理的呢
老师你好请问缴纳印花税分录如何写呢?
你好,我们和一家公司合作业务,我们既提供服务,也销售产品,量比较大,对方要求所有开票按服务费开,相当于是提供服务赠送产品,这样可以吗
销售成本结转表里要附着出库单吗,出库金额是销售价,结转是成本价
2019年公司股东转让没有去税务局做变更,我们23年接收后去税务局所做了变更,当时按照实收资本金额做的转让协议,交了印花和个所,现在税务局联系让按照所有者权益计算缴纳个所,这个股东都70多岁了,之前我们跟人家也没联系,根本联系不上,这种情况怎么处理?
老师,公司支付给个人的劳务费,已代扣代缴个税,并且已取得个人代开的发票,这个怎么记账,分录怎么做
老师,现在固定资产入账起步金额是多少?小规模公司购入1部苹果手机6145元怎么做账务处理?