
员工出差费用超过公司报销标准,(例公司报销住宿费标准300元,员工住380酒店,开发票是380元的)我公司只按标准报给员工300元,那进项税如何抵扣?需要重新开发票吗?
金海公司购进不需安装设备1台,买价10000元,增值税进项税额1300元,另发生运输费400元,包装费300元,运输费、包装费增值税暂且忽略不计。所有款项均以银行存款支付。(2)企业购入需要安装的设备一台,设备买价50000元,增值税6500元,另支付包装运费1000元,包装运输费增值税暂且忽略不计。全部款项尚未支付。设备运抵企业投入安装。(3)上述设备安装时,用银行存款支付安装费1500元,领用原材料1000元。假定不考虑其他税费。(4)上述设备安装完毕,投入使用,结转在建工程成本。(5)向大明公司购进甲材料1000千克,单价30元,价款共计30000元,增值税进项税额3900元。另支付包装运费1000元,包装运输费增值税暂且忽略不计。全部款项以银行存款支付。材料当日完成验收入库。(6)向前进公司购进乙材料2000千克,单价15元,增值税进项税额3900元,另发生运杂费700元,运杂费增值税暂且忽略不计。全部款项尚未支付。(7)上述乙材料完成验收入库,结转材料采购成本。(8)采购员小崔预借差旅费2000元。(9)采购员小崔报销差旅费1800元,交回多余现金。
员工出差取得住宿费增值专用发票1200元,报销时按公司规定住宿费只能报1000元,另有出差补助400元,实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗?
甲企业(增值税一般纳税人)位于A县城,2021年5月发生如下业务: (1)购买一栋办公楼,签订的房产转移书据所载金额500万元,取得增值税专用发票注明金额500万元,该办公楼共6层,1-4层是企业办公室,5-6层作为员工健身房。 (2)购买一批计算机,取得增值税专用发票注明金额20万元,其中的30%作为职工福利,剩余的用于办公。 (3)因业务需要向银行贷款100万元,支付直接相关手续费1万元。 (4)因员工出差,取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,其中票价1000元,燃油附加费100元,另取得未注明旅客身份信息的出租车客票500元。 根据上述资料,回答下列问题: (1)该企业购买办公楼可以抵扣的进项税额为( )万元。 A.18 B.27 C.30 D.45 (2)该企业购买计算机可以抵扣的进项税额为( )万元。 A.0 B.1.82 C.2.6 D.3.2 (3)业务(3)可以抵扣的进项税额为( )万
老师您好,请问进出口贸易公司,每个月的销项税额都是可以全额抵扣的,请问如果我们实际销售金额为2511624、对应的税额是直接全部免的,那我们进项发票当月认证抵扣了进项采购金额为2011197元,进项税额为231376元,请问申报进出口月报时需要全部使用吗?还是说对应销售金额对应的金额申报,多的留着以后申报用呢?正常是如果操作?因为我不会进出口申报
就是我之前收到了款的(24年),现在确认收入和结转成本,怎么记账(建筑服务)
老师,公司购买办公楼缴纳印花税时是不是也归入固定资产,还是说计入营业税金及附加?
4月做1月进项税额转出怎么做分录?
年终奖扣除个税后的金额是23183,怎么算出不扣税的金额
老师现金流量表里面支付给职工的现金,可以直接用资产负债表里面对应的期初-期末值填吗
请问老板转入公司账户金额太大,怎么做调整
电子税务局打完税证明补缴部分,按养老,失业分类,还是按照1月2月所有社保种类打印?
老师请问报哪个企业所得税,然后出现了中风险提示讲我那个从业人数不对和资产总额不对,但是我期末就是75人,资产总额就是报表上的,
盖有国税局公章,证明本公司为一般纳税人,并写有本公司名称及纳税人识别号,这个文件在那里导出?
老师您好,我们是一般纳税人,进了4万块钱的货(含税,税率13%,买给小规模公司,对方不需要发票,我们卖价多少不亏钱呢