您好,公司是主营什么的?

印花税现在申报的税基是含税收入吗
购销合同的印花税申报,按什么基数申报? 购销双方都要申报吗?
您好,请问零申报印花税的税种填什么,选项中只有社保基金证券交易a种股票印花税和社保基金证券交易b种股票印花税两种印花税
请问印花税是每个月申报吗?为什么报税系统没有看见印花税申报
申报印花税 能否根据 开票含税金额作为基数申报印花税?? 进账专票 那一块要不要作为基数申报印花税的???
老师,公司临时工工伤,住院期间的护理费和生活费没有发票,可以入账吗?有相关规定可以仔细讲解一下吗?谢谢
5月份的社保忘交了,现在在电子税务局上,怎样操作?请说的详细一些,感谢。
您好老师,小规模未开票超30万,填报是不是填在第1和3这两栏?
咨询下怎么查账,我司有家公司在外地,有人管理,现在我们老板让去查账,不知道要从哪边入手,今年5月刚成立的
我同一张发票,可以分开两个项目开吗?一个是广告费一个是广告设计费
公司原本是技术方面按6%税率,后来做跨境电商,在国内采购卖国外,那国内采购的货物要交印花税,卖给国外的个人不用交印花税对吧
机械类产品出口退税率是多少
公司属于筹办前期尚未注册期间,总经理出差的费用没有发票,要怎样入账
老师您好,想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元,结果2026年6月份才开票,金额为0.8万元,25年汇算清缴时调增1万元,因为没有在汇算清缴前取得发票,这个处理对吗?另外现在是不是还需要更正25年的申报表,账载1万,税务0.8,永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了,请问是这样处理吗?如果26年实际开票1.2万,相当于25年少计提0.2万,更正25年申报表,账载1万,税务1.2万,调减0.2万,26年账面0.2万,做26年汇算清缴时调增0.2呢?
老师,请问,个体增值税未达起征点,那个应交的销项税应该怎么做分录,需要缴纳经营所得税吗
加油站,成品油
这个按买卖合同,就是你们的收入和进货,一起来申报
收入和进货含税吗
如果没有合同按含税的来报好些
进货指的是什么,当期结转的成本吗
就是你们买来成油,这个是你们进的货