您好,这种存档就可以了

做账软件算固定资产吗 还是做库存商品呢 购入软件的时候 合同是体现数量 单价 金额的 但是不直接销售,是已人工费 人工服务费形式 出售的 相当于 购进的时候是购进,销售时不直接销售,已服务费形式销售,这种是不是不可以
请问销售合同,采购合同等,财务需要保管原件吗?还是只要复印件就可以了?需要在做账的时候付上吗
老师,我们现要对外提供一项服务(6%),这个服务的基础硬件用的是公司的库存商品(13%),我们做了打包整合。收入都是服务收入(6%)。请问这种成本如何入账?
老师,月末结账有一笔凭证 (结转成本) 借:主营业务成本 贷:库存商品 这笔业务的原始凭证用入库单复印件可以吗? 还是用出库单更好?
税务要求保存电子会计凭证,实操中一般都没保存,只以打印件入账,这样是否有风险?
季度报表的职工薪酬要怎么填写?
朴老师,社保申报工资后能修改吗
老师:我们厂是一般纳税人,小型微利企业。企业所得税按5% 缴纳,我们老板想找人申请高新技术企业,我认为暂时没有那个必要。
一般纳税人前几个月开了票,需缴税一直没交,法人不想交,作废发票还用交吗
老师,公司的土地被法拍了,还还没过户,那买家能把地出租出去吗?已经成交,但还没过户,卖家有权利把地出租吗
残保金申报的人数要跟企业所得税季报人数一至吗 还是跟自然人个税申报系统一致
因为有一部分收入没有入账,还有就是缴纳增值税的金额比较高老板开票进来,导致利润一直是负数。而且业务越多利润利润负的越多。报所得税风险提示,收入成本比上期高50%。我想把有一些收入做进来,但是第一个转老板私户金额只能用对账单来调整,没有证据。第二个做了收入交更多的税。这个怎么处理好,每次报税心惊胆战。提示中风险,怕被核查。一般核查有没有什么境界点
公司签的金蝶软件的服务年费,应该算在印花税的哪里
待认证进项税额账面比实际多了5300,这个怎样做会计处理
老师您好,我们是小规模公司,代账公司的增值税申报表职工薪酬那一栏写的是0,但是我们实际发放工资了,这样没问题吧?
审计服务费的合同
只需要存档吗
是的,这个存档就可以了