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老师,以前年度没交的环保税,现在虽不交了,但要交点增值税及附加,我该怎么写分录? 假设不含税金额1000稅130小会计准则,一般纳税人

2026-07-31 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-31 19:48

您好,依据《小企业会计准则》(财会〔2011〕17号)第八十八条,不使用以前年度损益调整科目,直接通过利润分配处理,对应分录如下: 补提税费: 借:利润分配——未分配利润 145.6 贷:应交税费——应交增值税(查补税款)130 贷:应交税费——应交城建税9.1 贷:应交税费——应交教育费附加3.9 贷:应交税费——应交地方教育附加2.6 实际缴纳: 借:应交税费——应交增值税(查补税款)130 借:应交税费——应交城建税9.1 借:应交税费——应交教育费附加3.9 借:应交税费——应交地方教育附加2.6 贷:银行存款145.6 若产生滞纳金,直接做分录: 借:营业外支出——滞纳金 贷:银行存款 该笔滞纳金在企业所得税汇算清缴时需做纳税调增处理。

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快账用户3734 追问 2026-07-31 19:56

可是实际没有1000的收入啊

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齐红老师 解答 2026-07-31 19:57

您好,咱原题里您说有这个收入,我按您的假设回答的嘛

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快账用户3734 追问 2026-07-31 20:28

只是按这个收入算的增值税

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齐红老师 解答 2026-07-31 20:33

您好,增值税您写好了,就是1000*0.13=130

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齐红老师 解答 2026-07-31 20:36

朋友您好,能不能再说一下,您要我写什么分录,我又把题看了一遍,我写的就是补增值税和附加税的分录

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