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我们是农业发展有限公司,最近接了一个石漠化的项目,公司招了100多个农民工。 这些农民工有的要求日结工资,有的要求周结工资,有的要求月结。该怎么操作? 1.如果在对公账户上按照日结,周结,月结来发工资的话,工作量也太大了吧。 2.能不能直接取备用金,按照日结,周结,月结分类付现金? 3.还有什么更好的处理方法? 麻烦老师解答一下。
老师您好,我们这个企业是2019年成立的小规模纳税人,这个实收资本我一直都没做,有没有什么影响,或者说我现在补做行不行,主要是当时银行开户后也没有说那一部分是投资者投入进来的,都是从别的公司借了款,这就算是与其他公司之间的往来了,老师我现在应该怎么办呢
请问有管理比较好的老师吗?生产内账,以前这家公司没有财务,外账出纳在登记流水,外账给代理记账。我接受后打算这样来(1.找人事要公司的人员结构图认识公司员工,2找出纳问她的工作内容及公司一些账户信息然后.用日记账先做账,3.找生产负责人了解这家公司的产品有几种,半成品有哪些,原材料有哪些品种,产品的成本结构,记录然后背下来(为盘点做准备)4.找业务负责人对应应收款项4.找采购对采购合同应付账款5.拟订财务制度,培训费用报销流程,6.账做完后,盘点调库存,7把代理记账的工作交接过来)这是我目前的思维,麻烦老师指点指点
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
老师您好,我们是门窗厂跟四建签了合同,然后项目是一个叫A的人挂靠了四建的,发票100万是我们开给四建的,现在付款了70万是A直接转给我们经理个人账户的,然后老板查出来了这笔他们私人之间的转款,发现这个经理已经转到我们公司账上30万,剩余40万还在经理手里,现在老板要求经理把剩下的40万转到公司账上。但是经理意思是因为这个钱是转到她自己账户上,她后续要还,如果所有的70万转公户的话,公司要给她写个借条,我就想问下,这样合适不
老师好,甲方代发的我们公司的农民工工资,我们怎么做账?
公司只给职工交了这几项社保,是不是分别填个人部分?个税申报本期收入填工资表中的应发工资是吗?养老,失业,医疗分别填个人部分是吗?
老师 请问25年12月成立的公司,8月才开通税务登记,可以补缴7月的社保吗
老师,小规模纳税人没超过三十万,增值税是减免的,可以做销售分录的时候不计提增值税吗?有什么影响
老师以前年度的挂车车船税忘记申报了,今天才申报,这部分费用应该做到所属期年度还是今年,
老师,车辆保养费怎么开发票
老师好的有个问题,请教一下,公司有笔--其他应付款25万,公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的,这个科目表该怎么处理处理比较好呢?
2025年电商按实际入账金额确认的收入,2025.9月税务局监控讲少确认收入,叫更正申报9万元的收入,申报收入完成后,反结账到9月调账时,发现预收账款没有这么多了,做分录如下:应收账款/货款/电商平台砖入,贷应交税费/增值税销项,主营业务收入,第二步之后月份收到货款,冲应收账款,可以吗?
老师你好,合伙人的纳税基数是分配的份额占比,缴纳增值税税哈。
老师,供应商提供150块钱的料给客户,然后客户给到我这150的料,然后我另外采购150元,然后供应商会给我开150块钱的票,但是客户要叫我开300块钱的票给客户,我是不是亏了
您好,先分户开展对账,分别导出4个对公账户、2个个人账户完整流水,和出纳台账逐笔核对,排查漏登、重复记账、跨期入账差异。单独拆分老板资金往来,区分项目垫付资金与个人借款;项目垫付尽快补齐发票,纯个人借款计入其他应收款。梳理公私混同收支,有合规票据的计入项目成本,无票据暂时挂往来,不可税前扣除。依据流水编制余额调节表厘清未达账项,调节表仅作对账说明,不得直接作为调账依据。 依据财税〔2003〕158号,老板借款年末未归还且未用于经营,视同股息红利缴纳20%个税;依据国家税务总局公告2018年第28号,无有效发票支出不得企业所得税税前扣除。 借:工程施工—合同成本—材料费 贷:其他应付款—老板 借:其他应收款—老板 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款—老板 后续规范资金流转,项目收支尽量对公结算,压缩私户长期往来。
好的谢谢,明天先安这个思路去理理
好的,祝您 生活喜乐