你就用全部的蓝字发票减去负数发票就行 发票查询统计里面有选择,你开具的发票,这里面就是已经减去的,你可以自己计算一下

老师好,本月销售开票20多万,上月开票的30多万要红冲,可以红冲吗?
老师,上月开的专票,本月冲红不用给对方冲红的发票吧
我们给客户开具的发票,跨月红冲的发票。要不要吧把红冲发票开好后盖发票章
本月红冲上月发票又重开了,那本月申报是要扣除红冲的金额吧?
老师,当月发票红冲多了,会不会锁盘呢,红冲率多少呢
原客户实收资本贷方150000元,我写到了借方,这样冲减正确吗
老师好,甲方代发的我们公司的农民工工资,我们怎么做账?
公司只给职工交了这几项社保,是不是分别填个人部分?个税申报本期收入填工资表中的应发工资是吗?养老,失业,医疗分别填个人部分是吗?
老师 请问25年12月成立的公司,8月才开通税务登记,可以补缴7月的社保吗
老师,小规模纳税人没超过三十万,增值税是减免的,可以做销售分录的时候不计提增值税吗?有什么影响
老师以前年度的挂车车船税忘记申报了,今天才申报,这部分费用应该做到所属期年度还是今年,
老师,车辆保养费怎么开发票
老师好的有个问题,请教一下,公司有笔--其他应付款25万,公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的,这个科目表该怎么处理处理比较好呢?
2025年电商按实际入账金额确认的收入,2025.9月税务局监控讲少确认收入,叫更正申报9万元的收入,申报收入完成后,反结账到9月调账时,发现预收账款没有这么多了,做分录如下:应收账款/货款/电商平台砖入,贷应交税费/增值税销项,主营业务收入,第二步之后月份收到货款,冲应收账款,可以吗?
老师你好,合伙人的纳税基数是分配的份额占比,缴纳增值税税哈。
老师,我蓝字开票4249715.58,红冲240716.3,那我实际开票不就是4249715.58吗
这个蓝色发票里面包含着24071 6.3的吗?如果包含的话,不应该减去红冲的。
老师,您看红冲的在,开具错误的不在内了,应该不用减吧
你的正数金额在哪里呀?
老师,没标颜色的都是蓝色正数,和以前不一样了吗?系统还减去了红冲的了
你这是从哪个系统里面导出来的 我们的系统里面导出来是一个正数,然后负数还有一张单独的,所以需要减去
老师,从发票查询统计里面导出来的,是不是改了
我这边没有改,我就是前几天导出的
老师,您老,统计里面的数据自己自动算出来的,已经减了
这里出来的数据是准确的
老师,那那个统计数据里面的和以前不一样了,它这里直接要减掉红冲的
那你就按照直接扣除之后的