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老师,商贸企业暂估的库存商品结转主营业务成本后,发票回来的金额和暂估得金额一样,需要红冲结转的主营业务成本再重新结转成本吗

2026-08-01 15:56
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齐红老师

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2026-08-01 15:57

没有跨年的建议做 体现发票到了

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没有跨年的建议做 体现发票到了
2026-08-01
先算差额:暂估 1100641.89 减 实际发票 1087512.95 = 差额 13128.94 1、你现在的调整思路是对的 上个月暂估高了、多转了成本,这个月冲减多结转的成本: 借:主营业务成本 -13128.94 贷:库存商品 - 暂估 -13128.94 (或者做贷方红字,效果一样) 2、流程正确顺序 本月先全额红冲上月暂估库存商品 1100641.89 按发票正常入账真实库存商品 1087512.95 做上面这笔差额成本调整,把上月多转的成本冲回来 本月新发生的暂估库存,正常按当月规则:入库→月末正常结转主营业务成本,单独做,和这笔差额调整互不影响
2026-05-09
先冲销原暂估成本,再按发票金额入账,调整成本即可。操作需谨慎,确保会计处理合规。
2024-09-10
不是的 分录是 借库存商品 贷应付账款暂估
2026-03-17
您好 请问暂估金额跟发票金额一致吗
2022-03-16
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