1、税控纸质专票:客户(购买方)开红字信息表,给你编号,你来开部分红字发票;客户同时做进项税额转出。 2、数电专票:买卖任意一方发起红字确认单,对方确认后,你开具红字发票。 3、提示:部分退货照样按这个规则,不能销售方直接发起。

老师,我们之前抵扣的专票 现在发生退货 已经开具红字信息表给客户,那么是不是当月客户得给我们开具红字发票过来?不能跨月开
老师,我们开给客户的发票,客户已经抵扣了。现在要红冲,客户开了红字信息表,现在是我们开红字发票。但是信息表里面根据客户给的编码查不到这个红字信息表。
老师好,客户退货,我们也把款退给客户了,客户已经把发票抵扣了,这种情况下是客户开红字信息表还是我们开?
客户退回货物,但我公司给客户开的发票客户已经认证抵扣了,现在要给我公司开退货发票,是客户直接开出发票给我们,还是客户申请红字信息表申请红字发票审核通过后,传给我公司开红票
老师,月初开的增值税发票,购买方还没有抵扣,然后产生了销售退回,客户开了红字信息表,我是要把之前开的发票红冲吗
老师:公司是八月份才开始建账,六七月份进了一批纸箱,货款没付,已经用掉了一部分,现在八月份老板才付款,但是期初的应付账款忘了记了,也没办法补记了,只能放在八月记账了,该怎么办
原客户实收资本贷方150000元,我写到了借方,这样冲减正确吗
老师好,甲方代发的我们公司的农民工工资,我们怎么做账?
公司只给职工交了这几项社保,是不是分别填个人部分?个税申报本期收入填工资表中的应发工资是吗?养老,失业,医疗分别填个人部分是吗?
老师 请问25年12月成立的公司,8月才开通税务登记,可以补缴7月的社保吗
老师,小规模纳税人没超过三十万,增值税是减免的,可以做销售分录的时候不计提增值税吗?有什么影响
老师以前年度的挂车车船税忘记申报了,今天才申报,这部分费用应该做到所属期年度还是今年,
老师,车辆保养费怎么开发票
老师好的有个问题,请教一下,公司有笔--其他应付款25万,公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的,这个科目表该怎么处理处理比较好呢?
2025年电商按实际入账金额确认的收入,2025.9月税务局监控讲少确认收入,叫更正申报9万元的收入,申报收入完成后,反结账到9月调账时,发现预收账款没有这么多了,做分录如下:应收账款/货款/电商平台砖入,贷应交税费/增值税销项,主营业务收入,第二步之后月份收到货款,冲应收账款,可以吗?
要购买方发起?
数电发票都可以的,只要一方发起一方确认就可以了
就是比如说让购买方出红字信息表,我们销售方确认,不能我们发起我们确认吗?
对的,一方发起另一方确认
购买方发起可以部分红冲吧
选销售退货,然后退哪个型号选哪个型号?
同学你好 对的,是这样