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老师,由于每年的社保基数调整,存在补交1-6月的社保差异部分产生滞纳金,这滞纳金如何做账?

2026-08-03 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-03 14:41

借:营业外支出 — 滞纳金 贷:银行存款

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快账用户8959 追问 2026-08-03 14:42

我之前有个“税收滞纳金”的科目,现在是不是要设置一个“社保滞纳金”的科目来做账?

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齐红老师 解答 2026-08-03 14:44

可以增加最好是增加一个

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快账用户8959 追问 2026-08-03 14:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-08-03 14:50

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
借:营业外支出 — 滞纳金 贷:银行存款
2026-08-03
同学,你好
滞纳金,计入营业外支出
2025-11-13
 你好 ;   借营业外支出 -滞纳金贷银行存款   
2022-06-28
是的,延期交就会有滞纳金
2024-08-26
你的理解基本正确: 若按常规,需等明年 1 月调整社保基数; 8 月调整需补缴 1-7 月基数差额,可能产生滞纳金; 8 月离职、9 月重新入职,理论上 9 月可按新基数缴纳,但需注意衔接和单位配合问题。
2025-08-14
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