您好,数据不一致主要有两个原因:一是系统首页的可勾选数据是实时快照,导出的明细表是上一统计周期的历史数据,近期的发票勾选、撤销或状态变更会造成时点差;二是明细表中可能包含销方未申报、缺联等异常凭证,系统计算可勾选额度时会自动剔除这类不可抵扣发票,导致明细表金额大于系统显示的可勾选金额。 查准确可抵扣进项直接走官方统计路径:登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【抵扣类勾选】,确认当期税款所属期后切换到【统计确认】标签页,点击申请统计,最终以确认签名状态下的有效抵扣税额为准,这个数是申报的法定依据,不要直接手动加总明细表数据。

老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师 我们这个月的增值税销项税额为18591.91,可以勾选认证的发票就一张,税额为75929.2,我这个月想交1000左右的税款,那么如果为勾选了这张7万多的进项,我账务处理该怎么做才能交1000多的增值税呢?
老师,请问下电子税务局:用票业务,当前可勾选增值税金额,是不是就是未抵的税额?我看点进去看未抵扣的金额跟外面显示的不一样。
你好 。我们是一家建筑行业公司。开具含税2900万工程款专票,(有足够的进项发票可以抵扣),想缴纳大概5千元的增值税。请问 我认证的时候应该勾选多少金额的进项发票合适呢
老师,咱们这边是深圳的驾校训练培训公司,看了2021年3月份增值税纳税申报表,当时那个月有免增值税,2月份有进项留抵14万多税额,到3月份免税时以前的留抵就是全部不能做留抵了吗?但2025年我现在电子税务局还看到2021年开的有未抵扣勾选的进项发票,这个发票还能做进项抵扣吗?
双方明确约定劳务报酬为税后金额(税款由支付方承担)时,这边把税后金额换算为含税金额后再进行申报计算,比如税前2000元换算含税金额是2300,对方也开了2300的发票给我们公司,发票价税合计是2300(不含税金额2277.23),请问一下老师按哪个金额申报劳务所得,会计分录怎么做?麻烦会计分录写一下,我们开出去的发票是培训费,开回来授课费发票2300计入成本还是管理费用,麻烦老师会计分录写一下
我公司销售给客户的货物有问题,约定需要赔偿,在下一次的销售中体现,这种情况应该如何开票
双方明确约定劳务报酬为税后金额(税款由支付方承担)时,这边把税后金额换算为含税金额后再进行申报计算,比如税前2000元换算含税金额是2300,对方也开了2300的发票给我们公司,发票价税合计是2300(不含税金额2277.23),请问一下老师按哪个金额申报劳务所得,会计分录怎么做?麻烦会计分录写一下
挂靠项目收取的管理费,可以确认为其他业务收入吗?合法不?
劳务所得申报是按发票总价金额还是按不含税金额申报?
中通快递代理公司,不同人在同一个区域派件定责谁?
朴老师在吗?@朴老师
请问这个月申报期截止时间是多久?
老师,可授信这块虚增收入,虚增利润扩大10倍,还有虚增固定资产几十万,这样编制的授信报表,会不会有什么风险的?银行会不会和真实数据比对的?
请问老师,国外公司可以直接给我公司对公账户转账吗?
我想查询我还有多少票可以抵扣怎么看,您说的那个是我已经勾选以后确认的数字
您好,可 以的,在我要办税里查
我发下导出来的表格里还有23年的费用发票没有抵扣,现在还可以抵扣吗?如果可以抵扣会有风险什么的吗
您好,可以抵扣,只要是经营所得的发票,没有风险