老师正在计算中,请同学耐心等待哦

老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做,凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转?我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的,她做到8月份就没做了,一直没会计,中间一段一直空着。我接手后,先保持正常运营,然后慢慢的,一点点,一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师,教下怎么操作。
老师,23年的 上任会计,在财务软件中 23年 有的月份,减少管理费用在财务软件中红字录入贷方了,结转的时候我发现是手工录入的,财务费用也有这种情况,导致23年利润表本年累计净利润和资产负债未分配利润差额表不平了,在23年利润表中 应该调减 管理费用 和财务费用最后净利润本年累计数是和原来比是增加的才能和资产负债表未分配利润差额相等,但是有好多笔,无法查证也没有纸质凭证和附件,这种情况,如何再财务软件中调整,才能利润表和资产负债表 科目余额表勾稽关系才能勾稽上呢?
老师您好,我想问一个问题,我们公司补缴上年度所得税17611.5和滞纳金1919.65,然后会计做了一笔分录,借:以前年度损益调整17611.5,借:以前年度损益调整1919.65 贷方:银行存款19531.15, 然后1月份的资产负债表未分配利润上年期初和期末数与本年利润就勾稽不平,未分配利润 期初数+本年利润不等于资产负债表未分配利润的期末数,就差在这个金额上了,我想问下老师,我怎么做分录才能让表格勾稽关系变成正常了呢
老师您好,我想问下就是我2025年最后一个季度多结转了原材料,然后成本啥的也都结转上了,折旧导致我的资产负债表上面存货是负数,然后我现在申报2026年第一季度的报表,我在账上面把这个多结转的做了未分配利润,这样子的我的资产负债表上面存货就是零,我们同事帮我看了说这样调整不合适,让我把25年的账重新改了重新申报,然后再补交税款,老师我到底应该怎么做合适,补交税款的话领导肯定不愿意,我都不知道怎么办好
老师,小规模纳税人没超过三十万,增值税是减免的,可以做销售分录的时候不计提增值税吗?有什么影响
老师以前年度的挂车车船税忘记申报了,今天才申报,这部分费用应该做到所属期年度还是今年,
老师,车辆保养费怎么开发票
老师好的有个问题,请教一下,公司有笔--其他应付款25万,公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的,这个科目表该怎么处理处理比较好呢?
2025年电商按实际入账金额确认的收入,2025.9月税务局监控讲少确认收入,叫更正申报9万元的收入,申报收入完成后,反结账到9月调账时,发现预收账款没有这么多了,做分录如下:应收账款/货款/电商平台砖入,贷应交税费/增值税销项,主营业务收入,第二步之后月份收到货款,冲应收账款,可以吗?
老师你好,合伙人的纳税基数是分配的份额占比,缴纳增值税税哈。
老师,供应商提供150块钱的料给客户,然后客户给到我这150的料,然后我另外采购150元,然后供应商会给我开150块钱的票,但是客户要叫我开300块钱的票给客户,我是不是亏了
老师我现在申报残保金25年度的;我们公司2026年1月申报的是2025年12月工资个税。那我需要填写这个工资薪金吗 在残保金里 如果填写是填写12月申报个税的收入数据是吧
#提问#请问老师1300户的小区物业怎么记账摊销物业费?有没有现成的表?谢谢
老师,端午节发粽子,有5个算是制造费,能不能全部放管理费用职工福利费。我看去年做账都放管理费用
1、方式一(已报税优先):当期补结转漏转损益,附情况说明;仅期末报表勾稽正常,各月度报表依旧不平。 2、方式二(规范完整):反结账回到1月补结转,逐月重新结账,全部月份报表恢复正常。 提示:损益科目月末不能留有余额。
哪个好些,主要一二季度已报
优先选方案1:当期直接补结转,不反结账修改往期 1.理由:一二季度增值税、企税已经申报,反结账改1-6月账务,账面数据和申报数据不一致,容易触发税务预警,更正申报工作量巨大。 2.操作:本月做一笔凭证,把2026.1月起所有损益科目累计余额结转到本年利润,附上书面差错说明。 3.弊端:1~6月月度报表勾稽依旧不对,只有当前期末报表勾稽恢复正常。
好的,谢谢
满意请给五星好评,谢谢