销项税额 = 7800×13%=1014 元 应交附加税 = 1014×(7%+3%+2%)=1014×12%=121.68 元 印花税 = 7800×0.0003=2.34 元

老师,我们制造企业只有7月底才开始生产,人工也没有计时,那这个人工和制造费用怎么分摊呢
你好老师,请问一下,我们物业有个会所,这里有住宿收入、棋牌室使用收入,餐厅使用费收入、小食品饮料收入。这些收入是不是和物业费一并核算是否达到起征点?,这些收入税率都是3%吗?如果有需要开具发票的,现在也室是按1%给开具吗?
老师,请问一下:申报员工个税的时候,专项附加扣除已提交申报,也显示申报成功,为什么更新日期还是25年的日期?(董孝彬老师)
请问,我司出口货物到台湾,合同和收汇是人民币。报关是币制用的是美元,人民币折算成的美元,有什么问题吗?
老师好,我是一般纳税人,有一笔用于职工福利的进项勾选后,当月转出,然后销售大于进项,请问分录该怎么做
老师,有残疾证的,个税汇算有优惠政策没
6200借一年利息是多少,一般情况
由于甲集团财务报告系统中存在不同层次的组成部分,A注册会计师在汇总层次上识别了组成部分。 老师这句话是什么意思,可否举个实际中的例子说明一下?
注册资产评估师证瞒多少岁停用
郭老师在吗,有空接问题吗
所得税需要看是不是小微企业
小微企业的话,所得税税负率是5%
我们是小微企业,我是7800含税来算的,所以算出来附加税 和印花税都是减半,增值是+附加税+印花税一起就是950多点,企业所得税我们是亏损,所以没算所得税这块
然后7800+950税钱=8750,按8750开的发票 ,但是按这个开出来发票税比950要多了
发票金额按照增值税的含税金额开具 不是不含税加全部税费开具
老师,你说的按增值税含税金额开具,那应该是多少,是按7800加上你按7800算的税费吗,那一起就是9000左右了
是的 需要加上税费算成增值税的含税金额
含税金额按照8885计算,税额按照1085; 可以覆盖不含税金额和税额
但是我开的8750也是算上税费的,就是7800不含税金额+税费=8750
但是你算完以后的金额,不能涵盖不含税金额和税额的
是的,我感觉这个还有点复杂的
因为新增的税额还会产生新的税额 必须复算到可以涵盖全部的税额
是的,谢谢老师
老师,还有一个问题,比如我们给客户开票,我们只收税点钱,这个账怎么平呢
嗯嗯 您可以验算一下,这个含税金额是否包含税金呢
开票就会产生收入和应收 应收款不回款是平不了的 先挂应收吧
打个比方,开了10万发票,税费15000客户私下给我们老板,账上还是按发票金额10万打款来平账,那这个10万怎么给客户,因为我们只收税点钱,这个10是从我们公户转到我老板私卡,老板再给对方吗,问题是公户转到老板私卡 不就又挂往来了
只能老板用其他的报账等符合税法规定的路经获得资金 然后偿还了 属于风险业务,