销项税额 = 7800×13%=1014 元 应交附加税 = 1014×(7%+3%+2%)=1014×12%=121.68 元 印花税 = 7800×0.0003=2.34 元

老师您好,请讲一下什么是内含报酬率?这道题的逻辑是?
老师就是那个人员工资薪金申报,现在7月所属期应该是发6月份工资,但是呢现在是发5月份工资,但是6月份有新增员工,我8月4日才加进去的,我现在7月所属期需要给他们报0申报的工资薪金吗
老师好 企业向员工的家长发放孝顺金,单位和员工各自承担300元,单位发放的300是否需要合并计入员工的工资申报个税
老师 小规模办公司软装,茶几,沙发,装饰品计入什么科目
老师你好,建筑工人购买方开错了,也没有办法重开,我可以补报个税吗?
上海社保7月基数调整多少,个人缴费比例按多少
什么样房子交房产税,怎么征收,征收率和征收时间
老师,物业公司的物业费增值税需要收款当月一次性全额计提申报,物业费不含税收入却要分12个月分摊,这样申报的收入和增值税不匹配吧?会不会被税务预警啊
老师,刚接手公司,得知老板名下有三家公司,ABC,员工都签署在A公司 ,BC公司会有时给员工发绩效这种情况,但是BC公司没给他们报个税,这种情况是否可以统一在七月份报个税,因该怎么操作
老师,什么是二叉树模型
年底进项未抵扣完的不需要退税,留抵对吗?
老师您好,那个小出纳说只有我们这种半路出家的才拼命考注册会计师,说考了也没有用,气死了
修正市盈率怎么算?老师
本公司本年5月份成为一般纳税人,合同是在这之前签,工程合同,但是之前没有按进度工程结算。现在7月份已经开出专票收款,进项税的下游公司以进度基本是在小规模纳税人阶段,不愿意开专票,对方这种做法是否合理。若合理,我是该怎么处理这种过高的税负
1、一般纳税人如何勾选进项,是不是把把账上增值税进项打印出来逐一核对勾选,?2丶开红字发票的就勾选不上了?3、供应商己开发票但未来公司报销付款,公司也未入帐的进项票可以勾选抵扣吗?
所得税需要看是不是小微企业
小微企业的话,所得税税负率是5%
我们是小微企业,我是7800含税来算的,所以算出来附加税 和印花税都是减半,增值是+附加税+印花税一起就是950多点,企业所得税我们是亏损,所以没算所得税这块
然后7800+950税钱=8750,按8750开的发票 ,但是按这个开出来发票税比950要多了
发票金额按照增值税的含税金额开具 不是不含税加全部税费开具
老师,你说的按增值税含税金额开具,那应该是多少,是按7800加上你按7800算的税费吗,那一起就是9000左右了
是的 需要加上税费算成增值税的含税金额
含税金额按照8885计算,税额按照1085; 可以覆盖不含税金额和税额
但是我开的8750也是算上税费的,就是7800不含税金额+税费=8750
但是你算完以后的金额,不能涵盖不含税金额和税额的
是的,我感觉这个还有点复杂的
因为新增的税额还会产生新的税额 必须复算到可以涵盖全部的税额
是的,谢谢老师
老师,还有一个问题,比如我们给客户开票,我们只收税点钱,这个账怎么平呢
嗯嗯 您可以验算一下,这个含税金额是否包含税金呢
开票就会产生收入和应收 应收款不回款是平不了的 先挂应收吧
打个比方,开了10万发票,税费15000客户私下给我们老板,账上还是按发票金额10万打款来平账,那这个10万怎么给客户,因为我们只收税点钱,这个10是从我们公户转到我老板私卡,老板再给对方吗,问题是公户转到老板私卡 不就又挂往来了
只能老板用其他的报账等符合税法规定的路经获得资金 然后偿还了 属于风险业务,