同学你好 是成本还是费用呢

老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师你好,做账的时候发票在当月入账了,但是增值税税金没勾选抵扣,放在下个月勾选抵扣。当月做分录我是应该做在待抵扣里,还是待认证里?
老师你好,这是我2月份没有认证发票时做的分录,现在3月份把发票认证了,应该如何做分录呢?
您好老师,材料当月已入库,但是材料发票当月不认证,不走应交税费—待认证进项税科目,怎么做分录呢?
您好老师,材料当月已入库,但是材料发票当月不认证,不走应交税费—待认证进项税科目,怎么做分录呢?
我公司销售给客户的货物有问题,约定需要赔偿,在下一次的销售中体现,这种情况应该如何开票
双方明确约定劳务报酬为税后金额(税款由支付方承担)时,这边把税后金额换算为含税金额后再进行申报计算,比如税前2000元换算含税金额是2300,对方也开了2300的发票给我们公司,发票价税合计是2300(不含税金额2277.23),请问一下老师按哪个金额申报劳务所得,会计分录怎么做?麻烦会计分录写一下
挂靠项目收取的管理费,可以确认为其他业务收入吗?合法不?
劳务所得申报是按发票总价金额还是按不含税金额申报?
中通快递代理公司,不同人在同一个区域派件定责谁?
朴老师在吗?@朴老师
请问这个月申报期截止时间是多久?
老师,可授信这块虚增收入,虚增利润扩大10倍,还有虚增固定资产几十万,这样编制的授信报表,会不会有什么风险的?银行会不会和真实数据比对的?
请问老师,国外公司可以直接给我公司对公账户转账吗?
老师您好,请问下财务是负债,是不干活的吗?一点价值没有?
费用,该如何做分录
借费用科目贷待认证
待方的待认证是借的负数,还是放贷方就行
贷方正数就可以了哦