1. 不含税售价100元,含税价正确算法:100×1.13=113元。 2. 100÷0.87是错误算法,增值税为价外税,不能用1-税率换算。 3. 只有已知含税价,倒推不含税价才除以1.13。

老师有个知识点不明白,在计算增值税销售额时,采用实物折扣销售,假设买一赠一。正品原价,100元,税率9%,赠品原价10元,税率13%。买一赠一价105元。都不含税。这种情况应该怎么计算销售额?是按照方法一100×9%+10×13%计算还是按照方法二100÷105×9%+10÷105×13%计算?
公司注册为一般纳税人。那公司在不考虑 房租水电人工成本的情况下。比如进货成本A 100元 含税,那么我100元卖出可以吗?是否会赔钱? 【增值税是按利润差额计算的,没有利润 是不是也就是这部分无须交税成本?企业所得税也是按利润计算的,由于进价和卖价持平没有利润,那企业也没有所得利润。 但印花税是怎么计算的? 若是进货100,出价也是 100,我需要额外倒赔多少钱?都是哪部分费用?】
老师,你好,比如A公司为一般纳税人,增值税税率13%,采购一批货物,不含税价100元,对外销售200元含税。 如果客户要求开票,A公司加收6个点,这6个点是属于A公司的进项吗? 请问在计算成本和收入的时候应该怎么算呢?
老师,提问一个消费税的问题: 比如企业销售香烟,销售价为113万元(含税),缴纳增值税13万元,企业不含税收入是113/1+13%=100万元。假如根据规定(我也不知道税率,随便说的),企业还需要缴纳40%的消费税,那么 ①企业应当缴纳的消费税是100*40%=40万元吗 ②假如企业缴纳了消费税40万元,当期企业的收入是100-40万=60万元,还是说企业的当期收入仍然是100元。 谢谢
你好...我有一个问题 比如我们给B公司加工产品..不含税价格100.税13 但是由于加工过程中消耗太大.B公司又额外发来原材料.材料成本10元. 第一种:B公司让我们给他们开100-10=90的加工费发票..等于开不含税金额90+11.7=101.7元的发票..他们给我们付款101.7 第二种:我们公司的老板觉得我们亏了..说我们给他们开113的发票..他们给我们付款113...然后他们给我们开购买原材料的发票不含税金额10..税额1.3我们给他们11.3.....那我们最后不是还是得了101.7 我没想明白这两种有什么不一样的..
老师 请教一下,公司食堂为本公司职工提供免费餐为什么不用视同销售?
老师,食堂做饭给员工吃,采购的这些菜,是做福利费,要经过应付职工薪酬核算吗,还是直接进费用
老师,公司处理的二手车,固定资产清理汇算清缴时要填报在资产损失税前扣除及纳税调整明细表中的固定资产损失这栏里吗!
老师,运输费共1000元,进项税60元,合计1060元 但是替B公司付了200元,假设税额是12元,那么A公司做账是借:其他应付款 200 进项12 贷:应付账款-顺丰 我想问B公司怎么入账 借什么 贷:其他应付款-B公司 顺丰吧发票所有金额都开给A公司了 B公司没发票
老师7月份工资在几月份申报
自保险人 “知道” 有解除事由之日起,“超过 30 日” 不行使而消灭,“自合同成立之日起超过两年”,保险人不得解除合同。请教老师,如果两年后某一天知道解除事由的话,还可以解除吗
个体户怎么报税,需要报哪些税?
奶茶费200,一张发票。因超出会务费标准,挪用团建费预算, 一部分做会务费 一部分做团建费。这样合规吗
老师 我想问一下就是比如我一个人在2家及以上申报个税 那么是不是每个月每家公司都会扣除5000减除费用 ,到了明年汇算清缴时 自行多退少补呢
新办企业建造多套厂房办公楼,请设计公司勘察设计费30+W.请问支付计入什么科目,后期如何摊销?
100除0.87是算什么
这个是算价税合计的金额,但是算出来金额高一些