你们是有销售,然后又赠送给他一部分,是这个意思吗?

赠送给员工个人的电脑,算福利哈? 收到的专票,进项是要转出的哈 加入1130的含税金蝶(1000+130) 能这样做账吗: 借:管理费用-福利费1130 贷:银行存款1130 借:应交税费-应交增值税-进项130 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出130
老师,上午好,请问领导租房的房租费,是借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,我这样做对么?其中还包含了押金,押金是不是得摘出来做?在第一步就借管理费用福利费,借其他应收款押金,贷应付职工薪酬福利费,是这样么?
老师我们买的东西开的专票,但是这个东西是用于员工福利的。请问老师我这笔分录应该怎么做?(我写的 借:管理费用-福利费 应交税费-进项税 贷:其他应付账款-XX 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-进项税额转出)
老师请问下去年的管理费用多入了账,我们当时做的是借:管理费用—修理费 应交税务—进项税,贷:应付账款 我要调整,应该怎样调?今年应该怎样做会计分录 ?
老师 端午节福利 转账付的 分录是这样吧, 这部分也要算在工会经费里吧 我这个月没算 怎么办, 前任会计这部分没交过工会经费的 我要怎么做呢 借:管理费用-福利费 400 贷:应付职工薪酬-职工福利费 400 借:应付职工薪酬-职工福利费 400 贷:库存现金 400
老师,同一个客户应收账款借方挂着1200,应付账款借方挂着500,,应付账款平账到应收账款,应收账款余额是借方1700对不
老师,公司进口货物会计分录是什么 ?有什么需要注意的吗
老板想从公司拿钱,工资已经到顶了,我想跟他提建议顶额交公积金,但是她又没办法提出来,名下没有房贷,没有租房,总不能退休了拿出来吧,这条路走不通吗?
老师早上好请问下,当美元户无外币金额时,账上体现的余额是不是要做汇兑损益全部冲掉
老师好,问下一般纳税人单位出具的合同有两部分, 一部分是5个点简易征收,另一部分是6个点, 5%的不可抵扣全额纳税, 对于进项税,是否可以全部抵扣, 还是按照比例只能抵一部分,
老师,请问下,自然人之间转让股权,在做股权变更的时候,这个股权款是一定要在变更之前完成吗,主要是SW这边需要这个转款凭证吗
老师,我公司釆购T恤衫22件做为促销品1%普票含税55元/件入账55*22件=1210元。 促销品分录 借 销售费 1210 货库存商品1070.80 应交税费_应交增值税_销项税139.20 做为促销品税率按13%算,老师帮我看看分录和金额、税额算的对不对?
老师,我们制造企业只有7月底才开始生产,人工也没有计时,那这个人工和制造费用怎么分摊呢
你好老师,请问一下,我们物业有个会所,这里有住宿收入、棋牌室使用收入,餐厅使用费收入、小食品饮料收入。这些收入是不是和物业费一并核算是否达到起征点?,这些收入税率都是3%吗?如果有需要开具发票的,现在也室是按1%给开具吗?
老师,请问一下:申报员工个税的时候,专项附加扣除已提交申报,也显示申报成功,为什么更新日期还是25年的日期?(董孝彬老师)
出库是有销售的 将销售的产品 赠送给客户 怎样做分录
借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项
老师 何收入所对应的销项对不平了 怎么弄
你好,所得税汇算清缴的时候去填写视同销售明细表就可以了
填在那个表那 汇算清缴
105010表格,表头上面都写着,然后在第三行里面填写