你们是有销售,然后又赠送给他一部分,是这个意思吗?

赠送给员工个人的电脑,算福利哈? 收到的专票,进项是要转出的哈 加入1130的含税金蝶(1000+130) 能这样做账吗: 借:管理费用-福利费1130 贷:银行存款1130 借:应交税费-应交增值税-进项130 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出130
老师,上午好,请问领导租房的房租费,是借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,我这样做对么?其中还包含了押金,押金是不是得摘出来做?在第一步就借管理费用福利费,借其他应收款押金,贷应付职工薪酬福利费,是这样么?
老师我们买的东西开的专票,但是这个东西是用于员工福利的。请问老师我这笔分录应该怎么做?(我写的 借:管理费用-福利费 应交税费-进项税 贷:其他应付账款-XX 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-进项税额转出)
老师请问下去年的管理费用多入了账,我们当时做的是借:管理费用—修理费 应交税务—进项税,贷:应付账款 我要调整,应该怎样调?今年应该怎样做会计分录 ?
老师 端午节福利 转账付的 分录是这样吧, 这部分也要算在工会经费里吧 我这个月没算 怎么办, 前任会计这部分没交过工会经费的 我要怎么做呢 借:管理费用-福利费 400 贷:应付职工薪酬-职工福利费 400 借:应付职工薪酬-职工福利费 400 贷:库存现金 400
老师好,甲方代发的我们公司的农民工工资,我们怎么做账?
公司只给职工交了这几项社保,是不是分别填个人部分?个税申报本期收入填工资表中的应发工资是吗?养老,失业,医疗分别填个人部分是吗?
老师 请问25年12月成立的公司,8月才开通税务登记,可以补缴7月的社保吗
老师,小规模纳税人没超过三十万,增值税是减免的,可以做销售分录的时候不计提增值税吗?有什么影响
老师以前年度的挂车车船税忘记申报了,今天才申报,这部分费用应该做到所属期年度还是今年,
老师,车辆保养费怎么开发票
老师好的有个问题,请教一下,公司有笔--其他应付款25万,公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的,这个科目表该怎么处理处理比较好呢?
2025年电商按实际入账金额确认的收入,2025.9月税务局监控讲少确认收入,叫更正申报9万元的收入,申报收入完成后,反结账到9月调账时,发现预收账款没有这么多了,做分录如下:应收账款/货款/电商平台砖入,贷应交税费/增值税销项,主营业务收入,第二步之后月份收到货款,冲应收账款,可以吗?
老师你好,合伙人的纳税基数是分配的份额占比,缴纳增值税税哈。
老师,供应商提供150块钱的料给客户,然后客户给到我这150的料,然后我另外采购150元,然后供应商会给我开150块钱的票,但是客户要叫我开300块钱的票给客户,我是不是亏了
出库是有销售的 将销售的产品 赠送给客户 怎样做分录
借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项
老师 何收入所对应的销项对不平了 怎么弄
你好,所得税汇算清缴的时候去填写视同销售明细表就可以了
填在那个表那 汇算清缴
105010表格,表头上面都写着,然后在第三行里面填写