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老师 请教 出库部分产品 是赠送 客户的 怎样做账 借管理费用/福利费 2654.86 借应交税金 345.13 贷应付账款 还是怎样做

2026-08-04 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-04 18:44

你们是有销售,然后又赠送给他一部分,是这个意思吗?

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快账用户7606 追问 2026-08-04 19:02

出库是有销售的 将销售的产品 赠送给客户 怎样做分录

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齐红老师 解答 2026-08-04 19:04

借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项

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快账用户7606 追问 2026-08-04 19:08

老师 何收入所对应的销项对不平了 怎么弄

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齐红老师 解答 2026-08-04 19:14

你好,所得税汇算清缴的时候去填写视同销售明细表就可以了

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快账用户7606 追问 2026-08-04 19:19

填在那个表那 汇算清缴

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齐红老师 解答 2026-08-04 19:22

105010表格,表头上面都写着,然后在第三行里面填写

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相关问题讨论
你们是有销售,然后又赠送给他一部分,是这个意思吗?
2026-08-04
是的,借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
2022-04-23
你好,这个押金不应该包含在福利费里面的。其他的可以。
2023-04-04
可直接做账 借:管理费用-福利费 借:应交税费-进项税 贷:应交税费-进项转出 贷:银行存款
2022-05-06
你好,外购销售的属于福利费 是 借管理费用、福利费、1000 应交税费、应交增值税进项130 贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费1130, 贷银行存款,1130 借管理费用、福利费130 贷应交税费、应交增值税进项转出130
2022-08-13
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