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请问公司车辆买车险的费用,应该放在车辆费用里?还是可以放在管理费用-保险费

2026-08-05 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-05 09:36

管理费用车辆使用费

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快账用户3548 追问 2026-08-05 10:55

好的,谢谢老师

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快账用户3548 追问 2026-08-05 10:55

平时加油的,修理的,都放在汽车费用里吧

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齐红老师 解答 2026-08-05 10:56

对的是这样做的哦

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物业公司按月发放给在职员工的消防证书补贴(消防设施操作员证书津贴),需要并入当月工资薪金,代扣代缴个人所得税。
2026-08-14
会计可以直接入管理费用‑办公费,所得税可一次性扣除;若企业制度规定电脑必须做固定资产,则要入固定资产折旧。
2026-08-14
你好,需要再填写一次的
2026-08-14
1、代发工资(你们账户打给员工) 借:其他应收款 — 关联公司(应发工资全额) 贷:银行存款(实发工资) 贷:应交税费 — 应交个人所得税(代扣个税) 2、代缴纳社保(单位 %2B 个人部分,你们账户缴纳) 借:其他应收款 — 关联公司(社保单位部分 %2B 社保个人部分) 贷:银行存款 3、缴纳个税 借:应交税费 — 应交个人所得税 贷:银行存款 4、关联公司把全部代垫款项打回你公司,收回代垫资金 借:银行存款 贷:其他应收款 — 关联公司
2026-08-14
您好, 1. 给客户分录 公户转款给客户时: 借:其他应收款—厂家 10万 贷:银行存款 10万 购车用返利抵车款、收到正负发票时: 借:库存商品 20万     应交税费—应交增值税(进项税额) 2.6万 贷:其他应收款—厂家 10万     银行存款 12.6万 2. 汇算清缴 按往来核算,未进损益,汇算清缴不用调整。如果错做销售费用,因无票,全额调增。 3. 吃亏及发票问题 不吃亏:公户垫给客户10万,厂家通过返利抵扣车款返还,资金已收回。 给客户款无票:属代厂家垫付往来款,不是费用,不用发票。 厂家对-10万返利是否开票:已开,正负发票中的负数部分即为红字发票,按净额20万入账即可。
2026-08-14
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