1. 申报免抵退会锁定增值税申报表,网页端无法自行更正。 2. 退税未审批:撤回免抵退申报后就能线上修改。 3. 退税已办结:携带纸质报表、情况说明去税务局大厅前台更正;也可在下期申报表调整差额。

老师,我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了,上个月更正申报了,重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做?然后把之前缴纳的增值税申请退税了,而且税款已经到账了,这个分录怎么做?
老师,这个月报增值税忘记勾选六税两费减免政策了,今天更正申报了,有几十块钱的退税,这个不退了下个月抵吧,从头到尾我要怎么做分录啊?
请问个问题 我个税发现多申报了 更正申报后 多缴的税款怎么办?一定要退税吗?还是可以留在那下个月工资再抵
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师请问一下我已经报了增值税了,交税了,能更正申报表吗?要报点不开票收入
老师 请问25年12月成立的公司,8月才开通税务登记,可以补缴7月的社保吗
老师,小规模纳税人没超过三十万,增值税是减免的,可以做销售分录的时候不计提增值税吗?有什么影响
老师以前年度的挂车车船税忘记申报了,今天才申报,这部分费用应该做到所属期年度还是今年,
老师,车辆保养费怎么开发票
老师好的有个问题,请教一下,公司有笔--其他应付款25万,公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的,这个科目表该怎么处理处理比较好呢?
2025年电商按实际入账金额确认的收入,2025.9月税务局监控讲少确认收入,叫更正申报9万元的收入,申报收入完成后,反结账到9月调账时,发现预收账款没有这么多了,做分录如下:应收账款/货款/电商平台砖入,贷应交税费/增值税销项,主营业务收入,第二步之后月份收到货款,冲应收账款,可以吗?
老师你好,合伙人的纳税基数是分配的份额占比,缴纳增值税税哈。
老师,供应商提供150块钱的料给客户,然后客户给到我这150的料,然后我另外采购150元,然后供应商会给我开150块钱的票,但是客户要叫我开300块钱的票给客户,我是不是亏了
老师我现在申报残保金25年度的;我们公司2026年1月申报的是2025年12月工资个税。那我需要填写这个工资薪金吗 在残保金里 如果填写是填写12月申报个税的收入数据是吧
#提问#请问老师1300户的小区物业怎么记账摊销物业费?有没有现成的表?谢谢
门前应该更正不了的,问了税务局
那这个没法更正了哦