您好,应在7月份调整固定资产原值,7月30日取得竣工审计决算资料,在7月当期调整原值差额。政策依据《企业会计准则第4号——固定资产》应用指南(财会〔2006〕18号),办理竣工决算后按实际成本调整暂估入账价值,以前期间已经计提的折旧不作追溯调整,8月开始按调整后原值、剩余使用年限计提折旧。 审增原值分录: 借:固定资产 100000,在建工程 -100000 贷:应付账款‑工程结算 100000 审减原值做反向分录,借贷金额保持平衡。税务参考国税函〔2010〕79号,固定资产投入使用后计税基础调整建议在投入使用12个月内完成。

下列关于固定资产的表述中,正确的是()。请选择你的答案A,企业应当根据与固定资产有关的经济利益的预期实现方式,合理选择固定资产折旧方法可选用的折旧方法通常包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等B,企业盘盈的固定资产,应按重置成本确定其入账价值,借记"固定资产"科目,贷记"以前年度损益调整"科目C,已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,同时调整原已计提的折旧额D,当月增加的固定资产,当月不计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧
1.注册会计师在2021年3月20日审查ABC公司2020年固定资产时,发现-张转账凭证,其会计分录如下:借:营业外支出一600000累计折旧100000固定资产减值准备100000贷:固定资产800000同时,注册会计师注意到,该固定资产报废时净额占固定资产原值比例高达75%,其中可能有问题,决定进行进一一步审查。于是调阅了该固定资产卡片,发现该固定资产实际使用寿命只有一年。经多次询问ABC公司有关人员,得知该固定资产购人不久后因公司转产而被闲置,公司于2020年11月5日将其变卖,变卖价款50万元归入公司“小金库。”要求:分析该公司存在的问题,提出处理意见,并编制审计调整分录。
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
老师好,社保减员有截止日期吗?比如8月份的?谢谢
老师,您好,请问一下我们收学费的发票是统一开票的,比如这个月收到钱我们放在预收账款,下个月去开发票,请问一下我们有必要把这样收的预收账款放进增值税的未开票收入去报税吗?是免税收入的,这样的话,下个月开了发票我又要减少这部分免税收入去申报是吗?
老师 我们收到了国外客户一笔家具款 15000美金 然后又不发货了 这笔款怎么处理呢
老师,我3月开了一笔销售18120的销售发票出去,5月对方把钱转了,现在8月对方要求把这笔款退回去,说是他们原来对公转款的公司和账户要注销,换新账号再转过来,那发票需要重新开吗?
老师好,社保减员有截止日期吗?比如8月份的?谢谢
电商行业,可以按照收入准则做账,但是税务申报按照平台报送的路径申报收入吗?但这其中会产生差异
老师,公积金上一家公司封存了,下一家公司再启封的话怎么做呢
老师,这个月交增值税,然后出口退税这个月不报了,下个月有留抵了再报,可以吗
老师,我4月开了一张销售18120的发票出去,5月对方把款转给我们了,然后8月对方要求把这笔款退回去,他们换账户另外转过来,这个能退吗?有没有什么影响呢
@朴老师,我想问下我们申报政府项目,需要填写利税具体是指什么:净利润还是利润总额
如果7月份来不及入账,是不是8月份再入账,但是原值调整时间可以从7月30日开始?
您好,可以在8月做凭证调整,调整入账月还是8月的