您好,应在7月份调整固定资产原值,7月30日取得竣工审计决算资料,在7月当期调整原值差额。政策依据《企业会计准则第4号——固定资产》应用指南(财会〔2006〕18号),办理竣工决算后按实际成本调整暂估入账价值,以前期间已经计提的折旧不作追溯调整,8月开始按调整后原值、剩余使用年限计提折旧。 审增原值分录: 借:固定资产 100000,在建工程 -100000 贷:应付账款‑工程结算 100000 审减原值做反向分录,借贷金额保持平衡。税务参考国税函〔2010〕79号,固定资产投入使用后计税基础调整建议在投入使用12个月内完成。

下列关于固定资产的表述中,正确的是()。请选择你的答案A,企业应当根据与固定资产有关的经济利益的预期实现方式,合理选择固定资产折旧方法可选用的折旧方法通常包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等B,企业盘盈的固定资产,应按重置成本确定其入账价值,借记"固定资产"科目,贷记"以前年度损益调整"科目C,已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,同时调整原已计提的折旧额D,当月增加的固定资产,当月不计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧
1.注册会计师在2021年3月20日审查ABC公司2020年固定资产时,发现-张转账凭证,其会计分录如下:借:营业外支出一600000累计折旧100000固定资产减值准备100000贷:固定资产800000同时,注册会计师注意到,该固定资产报废时净额占固定资产原值比例高达75%,其中可能有问题,决定进行进一一步审查。于是调阅了该固定资产卡片,发现该固定资产实际使用寿命只有一年。经多次询问ABC公司有关人员,得知该固定资产购人不久后因公司转产而被闲置,公司于2020年11月5日将其变卖,变卖价款50万元归入公司“小金库。”要求:分析该公司存在的问题,提出处理意见,并编制审计调整分录。
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
老师,请问一下:申报员工个税的时候,专项附加扣除已提交申报,也显示申报成功,为什么更新日期还是25年的日期?(董孝彬老师)
请问,我司出口货物到台湾,合同和收汇是人民币。报关是币制用的是美元,人民币折算成的美元,有什么问题吗?
老师好,我是一般纳税人,有一笔用于职工福利的进项勾选后,当月转出,然后销售大于进项,请问分录该怎么做
老师,有残疾证的,个税汇算有优惠政策没
6200借一年利息是多少,一般情况
由于甲集团财务报告系统中存在不同层次的组成部分,A注册会计师在汇总层次上识别了组成部分。 老师这句话是什么意思,可否举个实际中的例子说明一下?
注册资产评估师证瞒多少岁停用
郭老师在吗,有空接问题吗
老师您好!我们公司成本结转存在一些问题,就是产成品当月入库,当月发货,当月将该成品的成本都结转了,但是过了将个月这个成品又有成本出来,请问怎么解决呢?
注册资产评估师执业年限有何要求
如果7月份来不及入账,是不是8月份再入账,但是原值调整时间可以从7月30日开始?
您好,可以在8月做凭证调整,调整入账月还是8月的