您好,外贸企业,依据国家税务总局公告2012年第24号:当年出口填本次办理退税的年月,例202608;以前年度出口补报填出口年份%2B12,例2025年出口填202512,不同年度数据不能混报;申报年月不等于报关单出口月份,填错会自检退单。 生产企业,申报年月填本次退税对应的增值税所属期,跨年出口直接用当期年月,不用改成12月;需在报关出口次月起至次年4月30日前各增值税申报期内完成申报。

1月和4月有出口,还可以申请出口退税吗?什么时候可以申请?
出口的国家是韩国,出口退税申报操作的时候,汇率配置应该怎么填写
申请去年7月份出口的货物退税,申报年月应该填去年还是填现在呢
老师,去年12月出口的,发票1月开的,请问出口退税最晚什么时候申报?
出口退税的申报年月怎么填?是按报关单出口的日期还是本月1月份,我申请的时候就选上个月的日期?
老师,同一个客户应收账款借方挂着1200,应付账款借方挂着500,,应付账款平账到应收账款,应收账款余额是借方1700对不
老师,公司进口货物会计分录是什么 ?有什么需要注意的吗
老板想从公司拿钱,工资已经到顶了,我想跟他提建议顶额交公积金,但是她又没办法提出来,名下没有房贷,没有租房,总不能退休了拿出来吧,这条路走不通吗?
老师早上好请问下,当美元户无外币金额时,账上体现的余额是不是要做汇兑损益全部冲掉
老师好,问下一般纳税人单位出具的合同有两部分, 一部分是5个点简易征收,另一部分是6个点, 5%的不可抵扣全额纳税, 对于进项税,是否可以全部抵扣, 还是按照比例只能抵一部分,
老师,请问下,自然人之间转让股权,在做股权变更的时候,这个股权款是一定要在变更之前完成吗,主要是SW这边需要这个转款凭证吗
老师,我公司釆购T恤衫22件做为促销品1%普票含税55元/件入账55*22件=1210元。 促销品分录 借 销售费 1210 货库存商品1070.80 应交税费_应交增值税_销项税139.20 做为促销品税率按13%算,老师帮我看看分录和金额、税额算的对不对?
老师,我们制造企业只有7月底才开始生产,人工也没有计时,那这个人工和制造费用怎么分摊呢
你好老师,请问一下,我们物业有个会所,这里有住宿收入、棋牌室使用收入,餐厅使用费收入、小食品饮料收入。这些收入是不是和物业费一并核算是否达到起征点?,这些收入税率都是3%吗?如果有需要开具发票的,现在也室是按1%给开具吗?
老师,请问一下:申报员工个税的时候,专项附加扣除已提交申报,也显示申报成功,为什么更新日期还是25年的日期?(董孝彬老师)
报关单2月,出口进项4月勾选,那我这个月申报退税填什么时候?
您好,我们是填申报当期的年月