您好,先导出来往来明细逐笔核对,分两种情况处理:一是账务挂错的直接做分录对冲,二是仅出报表用的不用调账,按《企业会计准则第30号——财务报表列报》要求重分类列示。 预收货款已发货冲应收:借 预收账款 贷 应收账款;预付采购货已到冲应付:借 应付账款 贷 预付账款,调整备注清楚原因方便后续查账。

房地产公司,以前收到的房款都计入其他应付款了,现在想把其他应付款调到预收借:其他应付 贷:预收,怎么备注?
房地产公司,以前收到的房款都计入其他应付款了,现在想把其他应付款调到预收借:其他应付 贷:预收,怎么备注? 首付款,按揭款都到了,房子没有交付,是不是都先做预收?
老师,您好,账上显示应付账款是-790,但这家公司发票都给到了,现在怎么冲平掉呢?之前可能是应付预付,应收预收搞混了
老师,账上以前只用着应收应付,现在做重分类调整,把应收贷方金额转入预收,应付借方金额转预付,这样转对不对?调整后资产总额增加了,正确吗?
之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目,把预付的货款计入了应付账款,导致资产负债表上应付账款科目余额为负数,那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款,再把新的预付的货款计入预付账款中,就是现在一边立新的科目预付账款,一边把之前的应付账款的负数冲平
老师 请问25年12月成立的公司,8月才开通税务登记,可以补缴7月的社保吗
老师,小规模纳税人没超过三十万,增值税是减免的,可以做销售分录的时候不计提增值税吗?有什么影响
老师以前年度的挂车车船税忘记申报了,今天才申报,这部分费用应该做到所属期年度还是今年,
老师,车辆保养费怎么开发票
老师好的有个问题,请教一下,公司有笔--其他应付款25万,公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的,这个科目表该怎么处理处理比较好呢?
2025年电商按实际入账金额确认的收入,2025.9月税务局监控讲少确认收入,叫更正申报9万元的收入,申报收入完成后,反结账到9月调账时,发现预收账款没有这么多了,做分录如下:应收账款/货款/电商平台砖入,贷应交税费/增值税销项,主营业务收入,第二步之后月份收到货款,冲应收账款,可以吗?
老师你好,合伙人的纳税基数是分配的份额占比,缴纳增值税税哈。
老师,供应商提供150块钱的料给客户,然后客户给到我这150的料,然后我另外采购150元,然后供应商会给我开150块钱的票,但是客户要叫我开300块钱的票给客户,我是不是亏了
老师我现在申报残保金25年度的;我们公司2026年1月申报的是2025年12月工资个税。那我需要填写这个工资薪金吗 在残保金里 如果填写是填写12月申报个税的收入数据是吧
#提问#请问老师1300户的小区物业怎么记账摊销物业费?有没有现成的表?谢谢
现在是录科目余额表,不用写分录,预收预付录入应收应付的期初余额借贷有点搞混了
您好,那我们预收预付不录了
感谢感谢,那本期发生额呢,怎么转
您好,这个是没 有分录的