您好,先导出来往来明细逐笔核对,分两种情况处理:一是账务挂错的直接做分录对冲,二是仅出报表用的不用调账,按《企业会计准则第30号——财务报表列报》要求重分类列示。 预收货款已发货冲应收:借 预收账款 贷 应收账款;预付采购货已到冲应付:借 应付账款 贷 预付账款,调整备注清楚原因方便后续查账。

房地产公司,以前收到的房款都计入其他应付款了,现在想把其他应付款调到预收借:其他应付 贷:预收,怎么备注?
房地产公司,以前收到的房款都计入其他应付款了,现在想把其他应付款调到预收借:其他应付 贷:预收,怎么备注? 首付款,按揭款都到了,房子没有交付,是不是都先做预收?
老师,您好,账上显示应付账款是-790,但这家公司发票都给到了,现在怎么冲平掉呢?之前可能是应付预付,应收预收搞混了
老师,账上以前只用着应收应付,现在做重分类调整,把应收贷方金额转入预收,应付借方金额转预付,这样转对不对?调整后资产总额增加了,正确吗?
之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目,把预付的货款计入了应付账款,导致资产负债表上应付账款科目余额为负数,那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款,再把新的预付的货款计入预付账款中,就是现在一边立新的科目预付账款,一边把之前的应付账款的负数冲平
你好老师,请问一下,我们物业有个会所,这里有住宿收入、棋牌室使用收入,餐厅使用费收入、小食品饮料收入。这些收入是不是和物业费一并核算是否达到起征点?,这些收入税率都是3%吗?如果有需要开具发票的,现在也室是按1%给开具吗?
老师,请问一下:申报员工个税的时候,专项附加扣除已提交申报,也显示申报成功,为什么更新日期还是25年的日期?(董孝彬老师)
请问,我司出口货物到台湾,合同和收汇是人民币。报关是币制用的是美元,人民币折算成的美元,有什么问题吗?
老师好,我是一般纳税人,有一笔用于职工福利的进项勾选后,当月转出,然后销售大于进项,请问分录该怎么做
老师,有残疾证的,个税汇算有优惠政策没
6200借一年利息是多少,一般情况
由于甲集团财务报告系统中存在不同层次的组成部分,A注册会计师在汇总层次上识别了组成部分。 老师这句话是什么意思,可否举个实际中的例子说明一下?
注册资产评估师证瞒多少岁停用
郭老师在吗,有空接问题吗
老师您好!我们公司成本结转存在一些问题,就是产成品当月入库,当月发货,当月将该成品的成本都结转了,但是过了将个月这个成品又有成本出来,请问怎么解决呢?
现在是录科目余额表,不用写分录,预收预付录入应收应付的期初余额借贷有点搞混了
您好,那我们预收预付不录了
感谢感谢,那本期发生额呢,怎么转
您好,这个是没 有分录的