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老师您好,前任会计把应收应付预收预付全都挂了金额,现在整理怎么把预收预付折算到应收应付

2026-08-05 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-05 22:27

您好,先导出来往来明细逐笔核对,分两种情况处理:一是账务挂错的直接做分录对冲,二是仅出报表用的不用调账,按《企业会计准则第30号——财务报表列报》要求重分类列示。 预收货款已发货冲应收:借 预收账款 贷 应收账款;预付采购货已到冲应付:借 应付账款 贷 预付账款,调整备注清楚原因方便后续查账。

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快账用户7933 追问 2026-08-05 22:29

现在是录科目余额表,不用写分录,预收预付录入应收应付的期初余额借贷有点搞混了

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齐红老师 解答 2026-08-05 22:33

您好,那我们预收预付不录了

您好,那我们预收预付不录了
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快账用户7933 追问 2026-08-05 22:53

感谢感谢,那本期发生额呢,怎么转

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齐红老师 解答 2026-08-05 23:02

您好,这个是没 有分录的

您好,这个是没 有分录的
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您好,先导出来往来明细逐笔核对,分两种情况处理:一是账务挂错的直接做分录对冲,二是仅出报表用的不用调账,按《企业会计准则第30号——财务报表列报》要求重分类列示。 预收货款已发货冲应收:借 预收账款 贷 应收账款;预付采购货已到冲应付:借 应付账款 贷 预付账款,调整备注清楚原因方便后续查账。
2026-08-05
你好;        备注预收首付款 ; 是首付款吗  
2022-11-03
你好,可以的, 没问题
2022-11-03
预付借方发生额,你填写到应付里面填写的是贷方负数。
2024-05-29
您好这么调整是没有问题的
2023-10-13
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