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老师,新交接了财务工作,账面有固定资产,每个月有折旧,没有折旧表,通过发票、完税凭证能核对出账面固定资产是哪些,22年12月一辆小汽车,23年1月厂房,23年3月电梯及安装费,但是这个后续折旧该怎么折呢,从账面上只能看到每个月折46689.1元,

2026-08-06 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-06 09:01

你好,只能按月每月的折旧数字计提,需要整理固定资产明细表

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快账用户8981 追问 2026-08-06 10:10

我应该怎么拆分房子和车子折旧额呢

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齐红老师 解答 2026-08-06 10:12

查看原值发票看看入账价值,自己计算

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1、拆分三项资产:小汽车、厂房、电梯(含安装费),把合计月折旧 46689.1 拆到每一项。 2、折旧起始:小汽车 23‑01;厂房 23‑02;电梯 23‑04。 3、税法年限:汽车 4 年,厂房、电梯 20 年,残值一般 5%。 4、补建固定资产折旧表,核对账上累计折旧总额。 5、后续按拆分后的单项月折旧继续计提。 6、原折旧年限若和税法不一致,汇算做税会差异调整。
2026-08-06
你好,只能按月每月的折旧数字计提,需要整理固定资产明细表
2026-08-06
您好,2020年12月 借:主营业务成本-维修费,2022年也 计入了主营业务成本,这些分录要红冲了 借:未分配利润(负),贷:银行存款(负) 再:借:固定资产 贷:银行存款 计算各年折旧,不是2024年的折旧 借:未分配利润,贷:累计折旧 同时更正申报2020.2021.2022.2023年的年报和所得税汇缴申报表。
2024-08-07
您好,账好调的分录红冲,借:主营业务成本-维修费(负),贷:银行存款(负), 再借:固定资产,贷:银行存款 补折旧 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 上面分录损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。 分录都是做在24年账套里的
2024-08-07
同学你好 这个应该冲减多折旧的 然后做固定资产清理
2023-04-04
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