一、报验环节:必须自然人登录办理 1. 登录身份:用《跨区域涉税事项报告表》里登记的经办人,以【自然人业务】登录天津电子税务局,进入「跨区域涉税事项报验登记」模块,输入企业税号检索未报验项目、提交报验申请,等待税务审核通过; 2. 关键限制:没完成报验审核前,不能以特定主体身份做预缴申报,系统识别不到项目税源,预缴模块无法填报。 二、预缴环节:报验审核通过后,切换「特定主体—跨区域报验户」登录预缴 1. 报验办结后退出自然人账号,在天津电子税务局登录页选择特定主体登录→跨区域报验户,录入企业税号、经办人实名账号密码,绑定对应报验管理编号登录; 2. 登录后才可操作:增值税及附加税费预缴、项目部企业所得税预缴、印花税预缴、税款缴纳等业务。

老师好,今天登录电子税务局发现有个现期改正通知书,提示的是1季度印花税中购销合同和建筑安装合同未申报,我们是房地产公司,1季度印花税已经申报了并缴纳了税金,当时点击这个也提示没有可申报税目,也没有人电话或短信告知,今天登电子税局才发现,现在已经过了期限,请问怎么办?不管可不可以。
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师,我们公司是茂名市的公司,然后在佛山做工程,在4月开了发票,然后以特殊主体的身份进佛山的电子税务局里面做预缴申报,扣了税费,现在7月份,我以原来正常的登录电子税务局,也就是茂名的税务里面做申报2季度增值税,但是在佛山预缴的税费没有关联出来,手填写下去,也说是错误的,怎么回事呢?
我们要工程收款,但是是挂靠的公司,挂靠公司让我们给他完税证明,说我们预缴,想问这个预缴的操作,挂靠公司是不是首先要给我们开外经证呢,然后我拿到外经证具体怎么操作呢,我已身份登录进去呢,在哪里可以报验和预交呢 跨区域的项目,我不太明白的操作是挂靠公司给我了外经证,比如挂靠公司叫安华,我们公司叫东程公司,安华给我的外经证,我东程公司登录电子税务局怎么交得到安华的预缴税?
老师,我们企业是河北省的小规模建筑企业跨省在武汉市做建筑项目,我们已经提交跨区域涉税事项报告后,我们已经开出来发票了。预缴税费是要登录湖北省电子税务局办理吗?
老板想从公司拿钱,工资已经到顶了,我想跟他提建议顶额交公积金,但是她又没办法提出来,名下没有房贷,没有租房,总不能退休了拿出来吧,这条路走不通吗?
老师早上好请问下,当美元户无外币金额时,账上体现的余额是不是要做汇兑损益全部冲掉
老师好,问下一般纳税人单位出具的合同有两部分, 一部分是5个点简易征收,另一部分是6个点, 5%的不可抵扣全额纳税, 对于进项税,是否可以全部抵扣, 还是按照比例只能抵一部分,
老师,请问下,自然人之间转让股权,在做股权变更的时候,这个股权款是一定要在变更之前完成吗,主要是SW这边需要这个转款凭证吗
老师,我公司釆购T恤衫22件做为促销品1%普票含税55元/件入账55*22件=1210元。 促销品分录 借 销售费 1210 货库存商品1070.80 应交税费_应交增值税_销项税139.20 做为促销品税率按13%算,老师帮我看看分录和金额、税额算的对不对?
老师,我们制造企业只有7月底才开始生产,人工也没有计时,那这个人工和制造费用怎么分摊呢
你好老师,请问一下,我们物业有个会所,这里有住宿收入、棋牌室使用收入,餐厅使用费收入、小食品饮料收入。这些收入是不是和物业费一并核算是否达到起征点?,这些收入税率都是3%吗?如果有需要开具发票的,现在也室是按1%给开具吗?
老师,请问一下:申报员工个税的时候,专项附加扣除已提交申报,也显示申报成功,为什么更新日期还是25年的日期?(董孝彬老师)
请问,我司出口货物到台湾,合同和收汇是人民币。报关是币制用的是美元,人民币折算成的美元,有什么问题吗?
老师好,我是一般纳税人,有一笔用于职工福利的进项勾选后,当月转出,然后销售大于进项,请问分录该怎么做
老师,您看图片,这是还没报验通过吧?我都用个人身份登录自然人电子税务局点报验好几天了
是的,折旧是没通过研报,再等等