1、海运费买卖双方协商,卖方可以包国际海运费。 2、卖方包海运费,报关成交方式填CFR;买方承担海运费填FOB。 3、退税计税依据为 FOB 价,CFR 需扣掉海运费,合同、报关单、外销发票术语要一致。

集团公司甲,组织招聘考试,从各部门抽调人员15人(人员工资不在集团本部发)监考费3000元,请问集团付员工的监考费,报个税,从工资薪金斦得申报可以吗?
出售存货,进项税率是9%,今年调整为13%,采购方需要专票,销售方按多少税率开票?
技术转让所得600万,减半征收的部分和15%的税率可以叠加优惠吗,哪些企业所得税是可以叠加优惠,哪些是不可以叠加优惠,有啥好记的方法吗
设备能计入到研发费用里面吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,用的是云仓,用的是旺店通,老板让我现在跟云仓对库存,好像是因为退货回云仓的云仓没有再入库,所以对不上,那我现在该怎么对库存呢?像电商公司用的是云仓,退货到云仓的,一般情况下云仓是怎么处理的呢?云仓将收到的退货入库的话,我这边旺店通就能看见了吗?
上海社保7月基数调整多少,个人缴费比例按多少
什么样房子交房产税,怎么征收,征收率和征收时间
老师,物业公司的物业费增值税需要收款当月一次性全额计提申报,物业费不含税收入却要分12个月分摊,这样申报的收入和增值税不匹配吧?会不会被税务预警啊
老师,刚接手公司,得知老板名下有三家公司,ABC,员工都签署在A公司 ,BC公司会有时给员工发绩效这种情况,但是BC公司没给他们报个税,这种情况是否可以统一在七月份报个税,因该怎么操作
老师,什么是二叉树模型
年底进项未抵扣完的不需要退税,留抵对吗?
老师您好,那个小出纳说只有我们这种半路出家的才拼命考注册会计师,说考了也没有用,气死了
修正市盈率怎么算?老师
本公司本年5月份成为一般纳税人,合同是在这之前签,工程合同,但是之前没有按进度工程结算。现在7月份已经开出专票收款,进项税的下游公司以进度基本是在小规模纳税人阶段,不愿意开专票,对方这种做法是否合理。若合理,我是该怎么处理这种过高的税负
1、一般纳税人如何勾选进项,是不是把把账上增值税进项打印出来逐一核对勾选,?2丶开红字发票的就勾选不上了?3、供应商己开发票但未来公司报销付款,公司也未入帐的进项票可以勾选抵扣吗?
代垫的应该也要加总价里去吧,等下不是扣掉要按fob价,如果不算进去,不是金额就不对了
1. 卖方包干运费(CFR):报价货款里已经包含海运费,报关总价写CFR金额,退税申报时手动减去海运费换算成FOB;做账收入只确认FOB部分,运费单独计入销售费用。 2. 单纯代买方垫付运费:货款本身是FOB价,垫付的运费不属于你的销售收入,挂其他应收款收回即可,退税依旧按FOB货值申报,垫付运费不并入收入。 共同点:退税计税基数永远是FOB,代垫运费、卖方承担的运费都不计入退税收入。
老师变来变去,2,你之前说代垫也按cfr申报,退税fob价,现在说代垫运费,用fob报,那收到客户代垫运费,没申报怎么收汇?
1. 合同CFR:报关填CFR,退税扣掉运费换算FOB,全款按货物贸易收汇。 2. 合同FOB仅代垫运费:报关依旧FOB,货款货物收汇,代垫运费单独做服务贸易申报收汇,不进收入、不参与退税。
老师你补充的说都报cfr,可以帮我确认一下吗,我现在就是有这种情况,客户报的是fob,但有国际海运费发票,我不知道是申报要改cfr,还是我就直接做代垫,继续申报fob
1. 以外销合同贸易术语为准:合同FOB,报关就填FOB,垫付运费做往来款,收汇分开申报;合同CFR才填CFR。 2. 你合同约定FOB,无需修改报关单成交方式,运费按代垫处理即可。