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请问:往年增值税申报表有误,今年更正申报,补交增值税及附加、滞纳金。会计分录 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 是否正确 ?

2026-08-06 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-06 11:17

你好,对的,缴纳时 借应交税费未交增值税 贷银行存款

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快账用户3671 追问 2026-08-06 11:18

应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目如何平账?

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齐红老师 解答 2026-08-06 11:19

增值税是和收入一起确认的, 借应收账款或者其他 贷以前年度损益调整 应交税费转出未交增值税

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快账用户3671 追问 2026-08-06 11:19

直接" 借:以前年度损益调整“ 可以吗?

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齐红老师 解答 2026-08-06 11:20

也可以的,影响了往年利润

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快账用户3671 追问 2026-08-06 11:23

因为税率从低往高调整了,按正常是往年收入也相应减少的,但更正申报各方面较烦,所以那些所得税调减就算了。我想直接”借:以前年度损益调整“,不通过”应交税费-应交增值税(转出未交增值税)“科目可以吗?

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齐红老师 解答 2026-08-06 11:26

可以的,会计分录是对的

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你好,对的,缴纳时 借应交税费未交增值税 贷银行存款
2026-08-06
您好,直接借:管理费用贷:应交税费-增值税进项税额转出,借:应交税费-增值税进项税额转出贷:银行存款
2024-06-13
是的,就是这样做的
2023-05-20
可以的,可以这么做的。
2023-03-01
 您好,您好,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-未交增值税 10 交税时 借:应交税费-未交增值税 10   应交税费-简易计税  5 贷:银行   15
2025-01-14
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