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老师,我有原材料6月份已经入账了,但是没有抵扣,7月份抵扣了,之后要做什么分录啊

2026-08-06 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-06 15:49

你说的是增值税进项税抵扣吗 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税)

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快账用户5432 追问 2026-08-06 15:52

老师,摘要写什么啊

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齐红老师 解答 2026-08-06 15:55

认证抵扣**月**号凭证进项税发票

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你说的是增值税进项税抵扣吗 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2026-08-06
学员朋友您好,可以反结账到7月份补记,这样应交社会才会相符
2023-10-27
你好,借原材料,应交税费待认证,贷银行存款。
2022-08-11
借:应交税费-增值税-进项 贷:待抵扣进项
2023-02-10
你好,学员,本期补做账即可的,学员
2023-09-09
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