同学你好 一般纳税人就是13%

老师,请问一般纳税人开普通发票13%个点,和普通发票3%个点,是不是13%个点才能抵扣进项,3%个点能开能抵吗?
老师,开发票开出去为软件,是13个点吗?哪些能抵扣
老师好!请问普票也有开13个点的吗?普票不能抵扣怎么也有13个点的呢?谢谢!
老师您好 我们是一般纳税人 购入的酒做员工福利,还有送客户的走的交际费,卖酒方给我们开的发票是专票13%点位,那这个点位我们是不是不能抵扣啊?
老师我是一般纳税人,我进了酒13个点的进项可以抵扣13个点吗
老师:公司是八月份才开始建账,六七月份进了一批纸箱,货款没付,已经用掉了一部分,现在八月份老板才付款,但是期初的应付账款忘了记了,也没办法补记了,只能放在八月记账了,该怎么办
原客户实收资本贷方150000元,我写到了借方,这样冲减正确吗
老师好,甲方代发的我们公司的农民工工资,我们怎么做账?
公司只给职工交了这几项社保,是不是分别填个人部分?个税申报本期收入填工资表中的应发工资是吗?养老,失业,医疗分别填个人部分是吗?
老师 请问25年12月成立的公司,8月才开通税务登记,可以补缴7月的社保吗
老师,小规模纳税人没超过三十万,增值税是减免的,可以做销售分录的时候不计提增值税吗?有什么影响
老师以前年度的挂车车船税忘记申报了,今天才申报,这部分费用应该做到所属期年度还是今年,
老师,车辆保养费怎么开发票
老师好的有个问题,请教一下,公司有笔--其他应付款25万,公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的,这个科目表该怎么处理处理比较好呢?
2025年电商按实际入账金额确认的收入,2025.9月税务局监控讲少确认收入,叫更正申报9万元的收入,申报收入完成后,反结账到9月调账时,发现预收账款没有这么多了,做分录如下:应收账款/货款/电商平台砖入,贷应交税费/增值税销项,主营业务收入,第二步之后月份收到货款,冲应收账款,可以吗?
老师,可以抵扣吗
酒的发票不能抵扣吗
招待费福利费不可以抵扣
自己用的自己喝的
不能抵扣,销售的才抵扣
老师,那别人开过来就增值税13个点的发票,怎么办,
给你开的专票吗?还是普票
老师,开的是专票13个点
那你勾选了转出就行
老师,不能抵扣,这个发票能做什么用呢
计入管理费用或者销售费用
老师,哪些发票不能抵扣
福利费招待费不能抵扣
老师酒从哪里看出来是福利费和招待费
看你们的用途了哦
老师,看哪里的用途,我们酒确实不是招待费和福利费
你们是购买了销售的吗
老板有酒厂啊,收藏卖呀
你们有酒类经营许可证吗?那可以抵扣