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单位收到烟酒的增值税专用发票,可以抵扣增值税吗?
老师,汾酒的增值税电子普通发票,可以抵扣吗?如果开成专票,我们公司买酒11万能让客户开成专票吗?我们是软件开发公司
老师,收到酒 店开的增值税专票可以抵扣吗
老师,我们买的酒5万元用于公司招待客户,这个买酒的专票的增值税可以抵扣吗?
买酒收到专票可以抵扣增值税吗
双方明确约定劳务报酬为税后金额(税款由支付方承担)时,这边把税后金额换算为含税金额后再进行申报计算,比如税前2000元换算含税金额是2300,对方也开了2300的发票给我们公司,发票价税合计是2300(不含税金额2277.23),请问一下老师按哪个金额申报劳务所得,会计分录怎么做?麻烦会计分录写一下,我们开出去的发票是培训费,开回来授课费发票2300计入成本还是管理费用,麻烦老师会计分录写一下
我公司销售给客户的货物有问题,约定需要赔偿,在下一次的销售中体现,这种情况应该如何开票
双方明确约定劳务报酬为税后金额(税款由支付方承担)时,这边把税后金额换算为含税金额后再进行申报计算,比如税前2000元换算含税金额是2300,对方也开了2300的发票给我们公司,发票价税合计是2300(不含税金额2277.23),请问一下老师按哪个金额申报劳务所得,会计分录怎么做?麻烦会计分录写一下
挂靠项目收取的管理费,可以确认为其他业务收入吗?合法不?
劳务所得申报是按发票总价金额还是按不含税金额申报?
中通快递代理公司,不同人在同一个区域派件定责谁?
朴老师在吗?@朴老师
请问这个月申报期截止时间是多久?
老师,可授信这块虚增收入,虚增利润扩大10倍,还有虚增固定资产几十万,这样编制的授信报表,会不会有什么风险的?银行会不会和真实数据比对的?
请问老师,国外公司可以直接给我公司对公账户转账吗?
您好,收到酒的增值税专票能否抵扣看用途:用于转售、生产加工、无偿赠送客户、投资、分红,进项可以抵扣,依据《增值税暂行条例实施细则》第四条、财税〔2016〕36号附件1第二十七条;用于业务招待、员工福利、个人消费,进项不得抵扣,已认证需做进项税额转出,依据财税〔2016〕36号附件1第二十七条。 可抵扣(采购用于转售) 借:库存商品 10000,应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷:应付账款 11300 不可抵扣(采购用于业务招待) 借:管理费用-业务招待费 11300 贷:银行存款 11300
老师,是这样,我们老板买了酒对外出售,可以抵扣吗,需要提供什么证据
哦哦,这个当然是可以抵扣的哦,提供以下资料
老师,假如就只有一次购买一批酒回来销售,假如老板没有酒厂,可以对外销售吗
您好,可以的,证据有就行,
老师,那我们销售出去,开不了发票啊,我们只是临时销售
您好,有销售出去的资料证明就行
老师,如果酒是别人送给给我们公司的,就可以抵扣是吗
老师,意思是我们把酒无偿送个给客户就可以抵扣是吗
您好,不可以,这是业务招待费,不要去抵了,补查就麻烦了
老师,您说无偿赠送给客户可以抵扣是怎么理解
您好,不可以哦,这是送客户,业务招待,刚开始您说是真实的销售
老师,那假如我们没有酒厂,然后购买酒对外销售,不开票可以吗,别人有开票给我们可以吗
您好,这个可以的哦,未开票收入太合理了,我去买个饭 晚些回信息哈