在的具体的什么问题?

住宿费的收据是个人开的,按的手印,可以作为报销凭证吗
老师,请问我们是跨境电商行业,5 月申报的是免税收入,5 月有进项发票,8 月申报 7 月的增值税,做得是一般申报,需要缴纳增值税,那可以用 5 月份的进项发票吗?
老师请问一下,我们捐赠的物品,视同销售,增值税申报表填在哪里,到时会不会与财务报表比对不相符,借:营业外支出,贷库存商品,贷应交税费-销项税
@朴老师,我们给员工租赁的房子,出租方是个个人没有发票,然后我们所得税调增,那个税这部分我们需要代扣代缴么?因为如果代扣代缴也是我们自己来承担,这样的话如果不代扣代缴对企业有什么风险么?
老师,您好 以前年度有应确认的无票收入,未确认,需要更正以前年度增值税报表,产生了对应的增值税和滞纳金计入什么科目,会计分录如何做,我想把分录做到所属年度
老师补缴以前年度附加税怎么做会计分录
2025年科目有问题,要调整25年科目余额。请问国税系统的年报怎么办啊? 影响大吗?
补缴以前年度调出进项税,怎么做会计分录
你好老师,房子办理了不动产权证,重建房子有影响吗
老师我想问下我们公司5月开4月的收入发票,按照权责发生制怎么做账务处理呢
公司法人不在公司工资表上,发生的差旅费可以报销吗?而且报销入账了,汇算清缴需不需要调整啊?而且需不需要交个税呀?(董孝彬老师不要回答)
公司法人不在公司工资表上,发生的差旅费可以报销吗?然后报销的话需要视同股东分红交个税吗?
车行厂家本月估算返利2000,怎么计提,后期购车怎么抵款项
营业执照有什么经营范围能开配餐费
请问各位老师库存的结存点是按实时一个时间点还是按一个自然月的结余来确认呢
有两个问题,等您有空回, 1,我们生产出口公司,贸易方式fob,但是总收到国际海运费发票,这种国际海运费有分卖方自己承担或卖方垫付吗,这两种都要改为cfr,还是卖方自己承担可以选fob就可以 2.筹备期企业,工资和办公费,买配件,固定资产,印花税,我们都做长期待摊费用吗,固定资产摊销要提哪个科目,工资我们按月申报吗,报表也按计提和发放填报吗,印花税没计税金及附加会不会和税务系统的比对不通过,我们实际有收入的当月才开始摊长期待摊费用吗,做几年摊销呢,摊销的计提科目要分管理费和制造费用吗,明细要不要二级备注摊销工资或摊销折旧这些,辛苦啦
第一fob不含海运费 对方支付 那你就看下你们单位实际支付了没有 第二个不是固定资产作固定资产里面 摊销的时候管理费用开办费 工资印花税办公费管理费用开办费 配件是用在哪里的? 长期待摊费用一次产销或者是3年 营业期当月开始 摊销的明细就是开办费
1.我们实际是支付了,客户后面会转给我们,也有不转的我们自己付,申报fob要改吗 2.还没开始营业估计2.3年会没收入,不是要计入长摊吗,不做当期损益管理费用开办费,这个可以弥补亏损吗
只要bu支付给你就按照fob 支付的需要改成cfr 准则里面规定的是管理费用开办费这个会算清剿的时候调增营业期了之后在纳税调减允许抵扣的情况下
1.好的,我们自己支付海运费,价格里含海运费就报fob,如果客户单独打给我们,算垫付就报cfr,对吗 2.有老师说没收入都计长摊,算资本化,后面有收入就摊销
fob不含海运费 客户自己支付你按照fob价格 cfr是你们需要支付海运费的
第二个 你去追问老师 谁告诉你的你去问谁 把这个发给他 执行《企业会计准则》时,筹建期开办费应在发生时直接计入“管理费用”,不再通过“长期待摊费用”核算。