您 好,这个金额不大吧,就做在今年,这样不用更正申报以前年度报表 了

我与供货商的供货模式:先订货,交货后按实际交付数量对账,结货款,开发票。这种模式有没有什么税务政策文件对应的支持
老师,为什么有的材料计入制造费用 有的计入生产成本
老师您好,请问一下社保申报人员未在公司对公户上体现工资流水,这个有税务风险吗?怎么整改?还有个税申报工资数额是不是要和社保申报基数、工资流水和个税申报数额一致才可以?
老师,想问下我们公司给一个客户付了9500元的劳务费,走的是公账,现在要给他交个税要交一千多,如果银行流水备注了劳务费还能按工资给他申报吗,如果是报劳务报酬,劳务报酬有两种,一种适用累计扣除法,一种是不适用累积扣除,这个客户拿的是订餐程序设计的提成,这种情况应该怎么申报
老师,公司想注销,还有存货5000元,如果按低价销售处理卖2000的话,剩余3000元差额计入哪里
公司注销,实收资本该怎么处理
公司无收入,有诉讼,1、工资是否可以0申报?2、公司没有注销,必要支出是否可以?比如水电费、差旅费等。3、有单位的社保是否可以转为灵活就业社保?
老师,我们付款给 甲公司,甲公司一直没开票,现在甲经营困难办不了税。现在甲授权给乙公司开票给我们行不行?
老师,社保和医保要分开增员吗?增员后出现error 是什么原因啊?怎么查询已经增员成功了?
老师,主营业务收入增长率怎么算,资产负债率怎么算
各位老师大家好,主营业务收入增长率怎么算呢,资产负债率怎么算呢,请老师们提点一下,谢谢
我进项要风险,进项税转出后,企业所得税是否可以现在不处理,等26年汇算清缴时调增?
老师,我们是废旧资源回收的一般纳税人,回收废铁时有反向开票,反向开票后由我们代自然人代扣代缴增值税附加税和个税。我们代缴纳的这些税款可以入账,可以所得税前扣除吗?
老师,老板自己去开租金发票,一年的租金是144万,收费是67227.42元,老板问我是怎么计算得出来是这个税费,我实在是算不出来
老师,我想问一下,我们是做广告的,之前是个体定期定额,但现在税务局把我们转成查账征收,我该怎么做账
账务不多,但肯定的更正报表,因为以前年度还处理了一辆车,当时也没有确认收入,增值税已更正,年度产生利润了,这次费用做到以前年度,行不。
您 好,费用本来就是以前的,这年交过所得税么 更正申报要退税的,有查账风险
更正申报后,由于有处置固定资产的收入,还得交所得税
费用倒是不大,是不是最好做在今年
哦哦,那还 是更正好,规范就是入以前年度账里
好的谢谢老师
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~