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老师2025年7月我司从京东商铺购买硒鼓 我司也做账了,就是还没抵扣呢在待认证进项税里,可是对方2026年7月份把这张发票冲红了,然后我也得把原来的那张发票冲红是吗 原来入账 借管理费用-办公费 借待认证进项税 贷其他应付款-员工 然后我2026年7月冲红发票 借管理费用-办公费(红字) 借待认证进项税 贷其他应付款 商品9月13日重新又给开了发票 借管理费用(蓝字) 借待认证进项税 贷其他应付款 是这样吗
您好老师麻烦问一下我们公司是做建筑设备租赁的公司要租场地对方塔吊电梯,租的是个人的地皮,现在要付款公对私支付给对方,我们能要求对方开发票吗?
老板,公司承接了一个个人家装的私活,金额几万块钱,不需要开票过去,就是帮对方买铝合金窗相关的材料及配套安装,收点人工费。这块要怎么处理呢
我们是酒店,对方提供车辆接送入住我酒店人员,给对方结车辆费,对方开发票开什么项目
老师好,北京朝阳区的公司,做平谷区的建筑服务项目,是不是就不用办理外经证、做税费预缴了?
基本户和一般户互转,备注什么
老师您好,请问下公司生意不好,但有2千多万的应收款,是继续经营还是?
公司开办的幼儿园。员工外包劳务公司,教师等员工吃的盒饭计入什么科目?
老师,报销单上老板不签字,对我会有影响吗
老师,跨境电商 增值税免退税销售额应该根据什么申报
老师,软件企业小规模纳税人采购、销售的账务处理怎么做呢(两种情况,第一种超过季度免税规定和未超过季度免税规定)
公司7月开普通发票18800(车辆过户)已经申报缴税了,驾驶员8月才去开二手车发票18600,金额少了200,现在这个业务要怎么办?
老师,财务先发了工资,漏报了个税(次月补申报)发工资当月分录和补申报个税当月会计分录分别怎么做呢
老师您好请教一下高新企业,研发支出费用化支出与资本化支出的区别是什么,谢谢
我司开出发票,收到期票,期票我司又给供应商,供应商要不要开票给我公司?这样行不行?
1、业务:客户钱直接给供货商,你赚差价,收入是平台服务费6%,不是商品销售收入 借:银行存款 贷:主营业务收入‑平台服务费 贷:应交税费‑应交增值税(销项税额) 2、定制小程序(永久使用权)计入无形资产,按期摊销 借:无形资产、应交税费‑进项 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:累计摊销 3、每年2000维护费,直接进当期成本 借:主营业务成本、应交税费‑进项 贷:银行存款 合同注明平台居间服务,避免被认定购销业务。
老师,我们如果这是平台服务费的话这个营业范围包不包含。还有我们是小规模纳税人,平台服务费是也是6%吗?
小规模开百分之一的
同学你好 可以开的哦
老师,我们的收入是次日到账。而且是扣除费率之后到账这个该怎么做?
之前做借其他货币资金贷主营业务收入贷销项了吗
刚开始使用,还没做过账
还有就是这个小程序是三个公司收款,但是设置平台的时候用一个公司(A)为主做的资料,给税务平台推送的数据只给A推送,我们有办法处理吗?
1、经营范围:要有信息技术/平台运营,没有去工商增项;小规模平台服务费征收率1%,一般纳税人才是6%。 2、结算扣手续费分录 订单发生: 借:其他货币资金‑小程序,财务费用‑手续费 贷:主营业务收入、应交税费‑应交增值税 实际回款: 借:银行存款 贷:其他货币资金‑小程序 手续费尽量索要发票。 3、小程序以A备案,但3家公司收款,税务只推送给A风险很大 ①优先开启小程序分账功能,各自收各自款项。 ②无法分账:签订三方协议,留存订单、分账流水、各家报税开票记录;不属于A的货款记A的其他应付款(代收代付),不确认A收入,以备税务预警提交情况说明。
老师如果这个平台推送税务是30万全部推给a了,但实际上a就收了10万。那我就算是有这些证明,那税务系统上面肯定要预警。我每次都要拿这些资料去说明吗?
1、会触发系统预警,不用主动上交资料,全套证据自己留存。 2、税局下发风险通知时,再线上上传情况说明、三方协议、订单流水、三家报税凭证解除预警,不用每次跑税务局。 3、治标:提前跟专管员口头说明情况;治本:尽量开通小程序分账,A只收自家10万,从源头消除数据差异。 4、别家货款A计入其他应付款,不确认A的收入。
现在只是分账系统实现了,税务推送没有实现这一块,是不是做账各自做各自的收入,只是把证明留好,对吗
同学你好 对的是这样的哦
好的,那这个证明主要都包含什么呢?老师
备查资料清单: 1、三方盖章合作协议,约定A仅备案主体,分账给三家,各家自行确认收入报税。 2、每月平台导出分账明细(订单号、各家分得金额)。 3、A/B/C三家银行收款回单。 4、三家对应发票、纳税申报表复印件。 5、准备好现成的业务情况说明,税务预警时直接提交。 可选:小程序服务商说明,佐证接口只能推送A的全部交易额。 平时自己归档,不预警不用上交。