您好,第一步收集原始凭证,包括采购页岩煤炭等原料发票、电费单、工资表、销售发货单、银行收付款回单。第二步审核整理单据,核对金额数量签字手续,按采购生产销售费用分类。第三步编制记账凭证,根据业务编制分录确保借贷相等。第四步登记账簿,登记总账明细账原材料明细账库存商品明细账往来明细账。第五步月末归集生产成本,将直接材料直接人工制造费用归集到生产成本再结转完工产品成本。第六步月末结转销售成本,根据本月销售数量按加权平均法计算并结转主营业务成本。第七步计提折旧工资税费,按月计提固定资产折旧职工薪酬增值税及附加税费。第八步月末结转损益,将收入成本费用全部结转到本年利润核算当月盈亏。第九步结账出表,核对账目平衡出具资产负债表利润表。 砖厂全套会计分录 采购生产设备:借:固定资产-生产设备 800000 %2B 应交税费-应交增值税(进项税额) 104000 贷:银行存款 904000 按月计提设备折旧:借:制造费用-折旧费 12000 贷:累计折旧 12000 采购原材料:借:原材料-页岩 150000 %2B 原材料-煤矸石 80000 %2B 原材料-煤炭 60000 %2B 应交税费-应交增值税(进项税额) 37700 贷:银行存款 327700 生产领料:借:生产成本-直接材料 290000 贷:原材料-页岩 150000 %2B 原材料-煤矸石 80000 %2B 原材料-煤炭 60000 计提生产工人工资:借:生产成本-直接人工 80000 贷:应付职工薪酬-工资 80000 计提车间管理人员工资:借:制造费用-工资 25000 贷:应付职工薪酬-工资 25000 支付车间水电费:借:制造费用-水电费 8000 %2B 应交税费-应交增值税(进项税额) 1040 贷:银行存款 9040 结转制造费用:借:生产成本-制造费用 45000 贷:制造费用-工资 25000 %2B 制造费用-折旧费 12000 %2B 制造费用-水电费 8000 完工产品入库:借:库存商品-红砖 415000 贷:生产成本-直接材料 290000 %2B 生产成本-直接人工 80000 %2B 生产成本-制造费用 45000 销售砖块收款:借:银行存款 565000 贷:主营业务收入-砖块销售收入 500000 %2B 应交税费-应交增值税(销项税额) 65000 结转销售成本:借:主营业务成本 400000 贷:库存商品-红砖 400000 计提管理人员工资:借:管理费用-工资 30000 贷:应付职工薪酬-工资 30000 支付办公费:借:管理费用-办公费 2000 %2B 应交税费-应交增值税(进项税额) 120 贷:银行存款 2120 计提附加税:借:税金及附加 6000 贷:应交税费-应交城建税 3500 %2B 应交税费-应交教育费附加 1500 %2B 应交税费-应交地方教育费附加 1000 计提企业所得税:借:所得税费用 10500 贷:应交税费-应交企业所得税 10500 结转收入:借:主营业务收入-砖块销售收入 500000 贷:本年利润 500000 结转成本费用:借:本年利润 458000 贷:主营业务成本 400000 %2B 税金及附加 6000 %2B 管理费用-工资 30000 %2B 管理费用-办公费 2000 %2B 所得税费用 10500 年末结转净利润:借:本年利润 42000 贷:利润分配-未分配利润 42000

你好,请教一下,个体户提升开票额度,要提供哪些资料,有没有范本
单位职工9月正式退休,人事局核定的职业年金,在预算一体化预算管理中要进行扩库并追加吗?
出口日期 3 月 1 日,申报日期 2 月 13 日,销售额发生当月汇率是哪月
香港是不是一定要交实收资本
老师现在新开一家分公司,法人在总公司缴纳社保,总部发工资,员工是两人间也是这种情况,现在个税申报是写法人吗?零申报吗?工资薪资是0,增值税和附加都是0,没有开发票,
老师,我这边新接手的有家公司,公司有个管理层8月开始有工资,8月参保的,他的8月工资2万,但是我看前任会计给他申报的个税,没有专项附加扣除。请问我需要通知他在个税app里面填报一下他的2026年的专项附加扣除吗?
老师您好,小出纳不怕人,领导既没有打绩效的权利,又没有小出纳想学的东西,怎么震住他
老师,账上比银行多4260,是什么意思,账上是什么,银行是什么
老师您好,请问下材料正常损耗率怎么做账体现?
请问我们公司收到一张成本票,是个人开进来的货物发票,这张个人代开发票缴纳了增值税和附加税,请问我们收这个票有风险吗(他的个税怎么办)
请问现在电商阿里巴巴,有电商税吗?他的数据目前是什么掂量掂量送数据的,流程是怎么样的
老师您好,请问交通费现在怎么开?在什么项目下?
老师您好!请问2026年8月红冲了21年5月份开给个人的一张专票,红后不补开此发票,业务已于21年5月完成结清。该业务已完成,现在不取消和退款,只红冲发票。现在该怎么处理呢?
企业注销时,其他应付款金额还比较大,实收资本已经注资完毕(达到注册资本金额),未分配利润负数,请问,税务注销这块怎么处理比较好?
老师,公司员工在我单位入职,但是他有二建证在其他单位挂靠上着社保呢,我们这里不能再给他上社保了,就直接发工资报个税,请问这样可以吗?能签订劳动合同吗?有风险不?