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我们是一般纳税人,收到供应商给的一张红字发票,是销售折让,之前的正常蓝字,我们已经正常做账,增值税也抵扣完毕,现在收到一张销售折让的红字,应该怎么做账?会计分录应该怎么写?

2026-08-31 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-31 10:47

你好,冲着库存商品,对应进项税额转出

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快账用户3489 追问 2026-08-31 10:53

这个销售折让不返现金,只是下次订货的时候把这个钱减掉,登录怎么写呀?麻烦老师给写一下呗

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齐红老师 解答 2026-08-31 10:56

我们冲减应付账款那就是

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2026-09-06
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