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我们是一般纳税人,收到供应商给的一张红字发票,是销售折让,之前的正常蓝字,我们已经正常做账,增值税也抵扣完毕,现在收到一张销售折让的红字,应该怎么做账?会计分录应该怎么写?

2026-08-31 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-31 10:47

你好,冲着库存商品,对应进项税额转出

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快账用户3489 追问 2026-08-31 10:53

这个销售折让不返现金,只是下次订货的时候把这个钱减掉,登录怎么写呀?麻烦老师给写一下呗

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齐红老师 解答 2026-08-31 10:56

我们冲减应付账款那就是

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你好,可以的!有劳务费发票,我们申报,代扣代缴个人所得税
2026-09-05
您好,放心,不用交的,您看我们都把钱给保险公司了哦,保险发票上备注里也写了
2026-09-05
您好,从2024年7月开始8年内实缴就行
2026-09-05
您好,月工资3000,单休周日休,8月17入职,截止2026-09-05。 计薪天数:8月17-31日出勤13天(去掉5个周日),9月1-5日出勤4天(含1个周日),合计计薪17天。日工资=3000÷21.75=137.93(依据劳社部发〔2008〕3号)。应付工资=17×137.93=2344.81元。 借:管理费用‑工资 2344.81 贷:应付职工薪酬‑工资 2344.81
2026-09-05
您好, 借:预付账款 贷:银行存寺
2026-09-06
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