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公司出租了一套商铺申报未开票收入,账务及税务方面该怎么做
出口日期 3 月 1 日,申报日期 2 月 13 日,销售额发生当月汇率是哪月?
老师,老板个人付了承兑贴息的钱2600元,挂在其他应付款往来,需要什么单子依据
个税需要单独做记提凭证吗?
老师请教一下 最新的税收编码表 在哪里能下载电子表格版的
老师,我这边新接手的有家公司,公司有个管理层8月开始有工资,8月参保的,他的8月工资2万,但是我看前任会计给他申报的个税,没有专项附加扣除。请问我需要通知他在个税app里面填报一下他的2026年的专项附加扣除吗?
老师您好,小出纳不怕人,领导既没有打绩效的权利,又没有小出纳想学的东西,怎么震住他
老师,账上比银行多4260,是什么意思,账上是什么,银行是什么
老师您好,请问下材料正常损耗率怎么做账体现?
请问我们公司收到一张成本票,是个人开进来的货物发票,这张个人代开发票缴纳了增值税和附加税,请问我们收这个票有风险吗(他的个税怎么办)
请问现在电商阿里巴巴,有电商税吗?他的数据目前是什么掂量掂量送数据的,流程是怎么样的
老师您好,请问交通费现在怎么开?在什么项目下?
老师您好!请问2026年8月红冲了21年5月份开给个人的一张专票,红后不补开此发票,业务已于21年5月完成结清。该业务已完成,现在不取消和退款,只红冲发票。现在该怎么处理呢?
企业注销时,其他应付款金额还比较大,实收资本已经注资完毕(达到注册资本金额),未分配利润负数,请问,税务注销这块怎么处理比较好?
老师,公司员工在我单位入职,但是他有二建证在其他单位挂靠上着社保呢,我们这里不能再给他上社保了,就直接发工资报个税,请问这样可以吗?能签订劳动合同吗?有风险不?
您好,个人有形动产租赁,去税务局代开发票时主要涉及4个税种:增值税适用3%征收率,2027年12月31日前减按1%征收,2026年1月1日起按次纳税的起征点为每次(日)销售额1000元,办理临时税务登记转为按期纳税后,可享受月销售额10万元以下免征增值税的优惠;附加税费以实际缴纳的增值税额为计税依据,包含市区7%/县城和镇5%/其他区域1%的城市维护建设税、3%的教育费附加、2%的地方教育附加,增值税免征时附加税同步全免,2027年底前可享受减半征收优惠;个人所得税按财产租赁所得20%税率计征,由公司在支付租金时代扣代缴,计算基数统一使用不含税租金,月租金≤4000元时个税=(不含税租金-已缴税费-800)×20%,月租金>4000元时个税=(不含税租金-已缴税费)×(1-20%)×20%;印花税按合同总租金×1‰计征,租赁双方各自缴纳,2027年底前可享受减半征收优惠。 月租金≤1000元属于小额零星支出,凭收款收据%2B转账凭证%2B租赁协议即可直接入账,无需代开发票;若开具增值税专用发票则无法享受任何增值税免税优惠,需全额计征增值税。车辆保险费、车船税、年检费、折旧费属于车主个人固定成本,即便协议约定由公司承担,也不能在企业所得税前扣除。以月租金2000元(含税)、开具普票为例,不含税租金=2000÷1.01≈1980.20元,增值税=1980.20×1%≈19.80元,印花税=2000×1‰÷2=1元,个税=(1980.20-19.80-1-800)×20%=231.88元,对应支付租金的分录为:借:管理费用—租赁费 2000 贷:银行存款 1748.32 贷:应交税费—代扣个人所得税 231.88 贷:应交税费—应交印花税 1.00 贷:其他应付款—代付增值税 19.80。
我们这个金额有点大,好几十万呢。车租了10年,我们现在需要把发票都开出来
您好,这个没办法的,本来就有这么多税