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老师我公司认缴注册资金是3千万,认缴时间是2023年,税务说已经过了认缴时间所以要按下面图片的核定王卖股权的个人所得税,王卖了80万。你看看要怎么算

2026-09-02 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-09-02 12:54

您好,公式:应纳税额 =(计税收入 − 股权原值 − 合理费用)× 20% 依据:国家税务总局公告2014年第67号第四条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条 王转让股权售价80万,公司认缴注册资本3000万,认缴到期2023年,王未实缴出资。股权原值按实际实缴金额确认,王未出资则股权原值=0。计税收入需要对比实际转让价80万与“王占股比例×转让日公司净资产”,税务可按净资产核定法取二者较高值作为计税收入。 合理费用:转让方印花税=800000×0.05%=400元,发生评估费可凭票据扣除。 设王股权占比r=王认缴额÷30000000,转让日公司净资产A。 核定收入=A×r 比对收入=MAX(800000,A×r) 应纳税所得额=比对收入−0−400 个税=应纳税所得额×20% 两种示范: ①税务认可80万作为计税收入(A×r ≤800000): 个税=(800000−400)×20%=159920元 ②税务按净资产核定,核定收入高于80万(举例王100%持股,净资产1000000): 核定收入=1000000×100%=1000000 个税=(1000000−400)×20%=199920元 认缴期限到期,不改变股权原值按实际实缴确认的规则,原值不等于认缴金额;认缴到期只会加大低价转让被税务核定收入的风险。股权转让协议约定未缴出资义务由受让方承接的,部分税务口径允许核定收入扣减对应未缴出资,最终以主管税务机关判定为准。想要算出确定税额需要补充:①王认缴额/持股比例;②转让时点净资产;③王实际实缴金额;④协议是否约定未缴出资由受让方承担。 公司账务分录(股权交易资金新旧股东私下结算,公司只变更实收资本股东明细) 借:实收资本—王 对应认缴账面份额 贷:实收资本—新股东 对应认缴账面份额 若公司代为代扣个税: 借:其他应收款—王(代扣股权转让个税) 贷:银行存款 后期收回代垫税款: 借:银行存款 贷:其他应收款—王(代扣股权转让个税) 个税属于转让股东个人纳税义务,不进入公司损益。

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快账用户2443 追问 2026-09-02 13:00

老师你看图片,税务局这样核算对吗?王要怎么样才可以不用交个人所得税

老师你看图片,税务局这样核算对吗?王要怎么样才可以不用交个人所得税
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齐红老师 解答 2026-09-02 13:13

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-09-02 13:20

您好,税务这个计算不对, 只要收入大于投资就不用交税

您好,税务这个计算不对,
只要收入大于投资就不用交税
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快账用户2443 追问 2026-09-02 13:25

老师,税务局说没有实缴的2595万要算公司资产,他说因为公司2023年1月1日就应该实缴没有实缴

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齐红老师 解答 2026-09-02 13:28

您好,我们章程里写的是23.1.1要实缴么

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快账用户2443 追问 2026-09-02 13:31

章程里面的认缴时间是2023年1月1日,这样的话就过了认缴时间

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齐红老师 解答 2026-09-02 13:48

哦,那这个就只能按税务了,我们没 有改 章程

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快账用户2443 追问 2026-09-02 21:18

老师,到底是按净资产433的10%来交税还是什么

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齐红老师 解答 2026-09-02 21:30

按80万作为收入,减去152万元实缴成本,亏损72万,个税为0 不是按43.3万交,也不是按80万直接交,而是80-152 小于0,不用交税

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您好,稍等我给您编辑
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你好去工商局举报先
2026-09-06
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