之前都转到了转出未交增值税的吗? 是的话借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

老师,现在是不是基本都是电票了,那些企业还得用纸质发票
注销外管证了,登陆的是山西省电子税务局
请问出口生产企业怎么开具海关原产地证书,要符合什么条件吗?有操作流程吗
老师,社保增员,员工的户籍类型该怎么选择
请问,申报残保金,公司就一个法人,没有工资,人数填几,工资怎么填
老师你好、请问残保金什么时候申报、什么时候停止申报
这月增值税申报,已经申报未交款,刚才发现其中有一张增值税进项税发票发票已经部分红冲过了,但是目前还是抵扣了,这种情况怎么办,事作废重新凑抵扣的发票,重新操作一遍,还是更正申报,我是新手
老师已经退休的人员,入职到餐饮公司里面是不是还得给他交商业保险?
老师您好,跟领导搞好关系,配合他的工作,能得到好处吗
26年发现了24年的成本票在25年重复录入怎么处理
小规模纳税人,代开了一张专票发票,为什么就突然出现一个城市维护建设税?这个城市维护建设税怎么计算?为什么这个城市建设税要计提,而印花税计入来办费用?(筹建期的小规模商贸企业)
加油站,发票总额度150万,下午4点多税务上调整降了120万,剩余30万总额度,9月才开了5万多的发票,现在可用额度为0,库存也有啊,
22年的普票入帐到23年税务局查到了,怎么解释可以用到,23年的费用
23年的银行回单入帐的发票没来,税务查到了有什么办法可以更正吗?可以追补发票吗?
实务中是应该用五步法来确认收入,但是如果因为业务不熟练确认收入有困难,就只以发票确认收入,后期被税务机关稽查的时候会被罚吗?
老师,我找不到这个增值税进项,这个公司的增值税数额是对的,就纯粹有个负数-13
其他的科目也对吗? 当月重复做的那个月你去看
老师,应付账款和应收账款不对,所以老板让把应付账款和应收账款的余额调整对了。我核对了错误的入账,就增值税进项-13
老师是不是要核对2020年到现在所有的进项和销项发票入账情况呢?
不是没问这些 就问当月重复了增值税的其他科目都对吗?
不是当月,老师,她是2025年5月录入一次,2025年6月又录入一次,但是我红冲后,增值税进项就出现了-13
2025年5月份增值税怎么做的 写一下 带上金额 我不是让你看当月,我是让你看做进项重复的当月怎么做的 正常的做错了重复了借方有余额红冲之后没有余额才对
老师,他的增值税进项和销项调整过。,他自己评过一次账。我红冲后就增值税进项出现了-13
平的时候硬做的吗? 是的话借应交税费应交增值税进项 贷营业外收入
他的增值税进项,销项,转出未交增值税,未交增值税一直挂有大数据的余额,所以他有一笔平账
你好 我上面给你写了 通过营业外收支