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老师,我们建筑劳务有限公司(小规模公司),我们公司是专门做跟甲方提供人工劳务的,然后给对方开票都是开:工程服务,开票款项未打款到我们公司,都是甲方直接给工人发放工资了,这种情况的开票以及发放工资的会计分录怎么做?

2026-09-02 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-09-02 17:27

开票借应收账款-甲 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 发了工资 借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款-甲 借主营业务成本 贷工程施工

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您好同学用执照办的是商户收款码,个体户目前也是要求必须办理公户,收款码应该绑定公户才是合理的,
2026-09-11
同学你好 这个可以的
2026-09-11
最低五年 残值率0-5% 金额不大可以是0
2026-09-11
可以在销售单上增加这笔 UV 贴收费,无冲突。 收款要并入销售额计增值税;供应商发票需开你司抬头,业务垫款正常走报销。 区分:属于配套商品做销售收入;代垫性质属于价外费用,同样要计税。
2026-09-11
同学你好 可以的哦
2026-09-11
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