您好,是的,这个金额蛮大的,是入固定资产

一般纳税人出租挂车的罐,要开税率多少的发票
老师,工资19000,个税是387,公户转给员工银行卡是18613元对吧?
测试费用:非点燃元件的试验按照产品委托试验 你好,老师请教一个问题。上面的内容是我司协助代购的商品内容,然后现在开票的话,客户要求是只收取13个点的专票。如果开技术服务的话,就只能是6个点,可以用类似的13个点的项目名称吗?哪一个更接近呢?
老师,购入库存过期的账务处理应该怎么做
能同一天提交 3 批出口退税吗
老师,我这边新接手的有家公司,公司有个管理层8月开始有工资,8月参保的,他的8月工资2万,但是我看前任会计给他申报的个税,没有专项附加扣除。请问我需要通知他在个税app里面填报一下他的2026年的专项附加扣除吗?
老师您好,小出纳不怕人,领导既没有打绩效的权利,又没有小出纳想学的东西,怎么震住他
老师,账上比银行多4260,是什么意思,账上是什么,银行是什么
老师您好,请问下材料正常损耗率怎么做账体现?
请问我们公司收到一张成本票,是个人开进来的货物发票,这张个人代开发票缴纳了增值税和附加税,请问我们收这个票有风险吗(他的个税怎么办)
请问现在电商阿里巴巴,有电商税吗?他的数据目前是什么掂量掂量送数据的,流程是怎么样的
老师您好,请问交通费现在怎么开?在什么项目下?
老师您好!请问2026年8月红冲了21年5月份开给个人的一张专票,红后不补开此发票,业务已于21年5月完成结清。该业务已完成,现在不取消和退款,只红冲发票。现在该怎么处理呢?
企业注销时,其他应付款金额还比较大,实收资本已经注资完毕(达到注册资本金额),未分配利润负数,请问,税务注销这块怎么处理比较好?
老师,公司员工在我单位入职,但是他有二建证在其他单位挂靠上着社保呢,我们这里不能再给他上社保了,就直接发工资报个税,请问这样可以吗?能签订劳动合同吗?有风险不?
老师,金额也不太大,购买了3台,我是分开入固定资产吗,我也分不清哪个是哪个设备,咋整
您 好,分开入固定资产,因为入在一起不方便处置 分不开,问下生产的同事嘛,去车间看看实物
现在车间还没开始,设备在其他地方,还没搬过来,我能等安装好以后再计提折旧吗
是的,要等调试好,达到使用状态时,下月折旧
嗯呢好的,那付的款没给票,应该怎么做账务处理
您好,借:应付或预付 贷:银行
嗯呢好的,老师有笔设备款转我卡上了,但是没票,也要这么做账务处理吗
您 好,我们是卖方呀,不要车私卡嘛,这个要确认未开票收入的
老板当时说有票,现在又没票,我该怎么做账务处理,汇算清缴时纳税调增,是不是也不能作为固定资产入账
您好,那不入固定资产了,很麻烦,直接入成本费用里 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
嗯呢好的,谢谢,还是要按固定资产入账是吗
您好,别入固定资产了,申报不方便的,直接入制造费用
老师,还有转到对方私户的设备款,也是这样处理吗
是的,没有发票的,不要入固定资产,汇缴不方便申报
那转到对方私户的设备款,该怎么做账务处理
您好,制造费用-机械使用费等
嗯呢好的,谢谢
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~