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如果我们这月付了10万元用于做阿里平台推广,请问下这个类似广告费是需要摊销吗还是一次进入费用,并影响利润呢

2026-09-03 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-09-03 16:55

广告费一般是一次性计入 广告期超出一年的,按照实际时间期间摊销

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快账用户8497 追问 2026-09-03 16:57

10万只保一年期限,

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齐红老师 解答 2026-09-03 16:58

可以一次性记入当月 或者计入预付账款,按月摊销入费用

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快账用户8497 追问 2026-09-03 16:59

一次计入吧,内账

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齐红老师 解答 2026-09-03 17:11

是的 内账可以一次性入账

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快账用户8497 追问 2026-09-03 17:14

那如果装修车间仓库是不是也可以一次计入成本费用,无需摊销,还是说摊销耀问老板,如果同意摊销就按月摊销,如果同意一次入账也行对吧?

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齐红老师 解答 2026-09-03 17:17

内账可以随意一些 外账装修按照预计使用期间摊销

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您好,价税合计入账就可以
2026-09-15
您好,会有影响的,最好处理下
2026-09-15
境外企业(内销、货物国内发货):可开13%普票,只填英文名称,不用编税号;出口要开免税发票,不能开13%征税票。 英文名个人:个人开票不强制要税号,可以开13%普票。 必须订单、平台流水、物流真实可查;大量陌生英文名大额开票,容易触发虚开预警。
2026-09-15
你好,如果税务局让改就得更正,否则不需要的
2026-09-15
1. 纳税义务在 2022 年,红冲要开【免税红字票】,重开蓝字也应当是免税,不能直接开 1%,你现在开 1% 开票属于选错税率,会产生增值税。 2. 50 万(含税),按 1% 计税:应交增值税 = 50 万 ÷1.01×1%。 3. 申报逻辑:2023 当期,免税红字冲减免税销售额,1% 蓝字计入应税销售额,一负一正;但业务实质是 2022 年免税业务,这样操作不合规,存在税务风险。 4. 正确做法:开免税红字发票冲销 2022 免税票,重开免税蓝字发票,不产生增值税。 这笔业务纳税义务属于 2022 免税期,强行 2023 开 1%,就要缴增值税,属于开票错误。
2026-09-15
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