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老师,我报完税之后,才发现,供应商 有一张发票没有作废,被我抵扣了。万一他这个月做红冲,那我这边怎么处理?

2019-07-01 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-07-01 16:11

您好!你做进项转出就好了

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你好,填写在附表二的进项税和转出里面。
2023-02-28
是的,需要开红字冲掉这个
2020-10-26
你好 看发票填写对不对
2023-01-06
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2020-12-17
你好,你申报时在系统里把这个发票进项税额转出
2019-07-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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