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老师请问下我们给某家供货,然后对方给我们的远期支票是2019年9月底的,那么这张支票我们又给了我们的供应商了,这种情况我直接入外账,冲减双方的往来款可以吗

2019-07-02 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 10:43

可以 冲减往来的

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你好,可以的,现在只能开13%的,按照你发票的销售金额税额红冲。
2021-09-10
同学,你好,这个可以互冲。
2021-01-04
你好,这就 是差额付款,向银行申请就可以
2020-12-17
你好,可以直接计入营业外支出,附件是写个说明
2021-06-18
同学你好 发票给你们开了吗
2021-05-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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