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6月17日预付支付工程款,计入的是预付账款,6月18日账户错误,工程款退回,借:银行,贷:其他应付款,6月18日,有重新转款,冲销其他应付款,这样处理对吗?

2019-07-02 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 11:55

你好,同一个工程,这样冲没问题

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快账用户7412 追问 2019-07-02 11:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2019-07-02 11:58

好的,同学不用客气。

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你好,是的,可以这样处理
2024-03-25
你好 应采用按月计提的方式进行帐多处理比较规范。
2021-06-06
借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
您好,厂房是租的吗
2020-12-24
可以的,可以这样账务处理的
2022-07-13
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