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我们这个月不能退税,要交税,内销交的增值税我知道要算附加税,那么出口的免抵税额还要不要算附加税了呢??

2019-07-02 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 18:22

要算的,出口免税免除的是增值税或关税,但附加税不能减免,因此要用免税金额乘以附加税率

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快账用户2913 追问 2019-07-02 18:46

好的,谢谢老师!另外我还想问,申报的话有没有什么区别啊?内销的按正常报,出口的出口退税平台上申报对吗?

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齐红老师 解答 2019-07-02 19:06

是的,满意请给五星好评,谢谢

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您好,税负是实际交的税金 除 收入,增值 税税负和所得税税负都是这样计算的, 免抵退税额要算上,不算的,只算实际交的税 交附加税也算的话,这是计算综合税负,就是公司所有的税都加上
2024-02-17
你好 有内销的需要交的
2020-08-13
你好 你之后不可能不会取得进项税发票的。 如果你后期有业务 也能取得合理的发票 来抵扣。 那也不会存在说你缴纳增值税的情况 也不会缴纳附加税了。 如果你不能确定后期是否取得合理的进项税发票。 那么你就暂时不考虑退税处理 。 你考虑的部分是可以的 可以这样理解。
2020-12-15
你好,这个免抵税额76100需要计提附加税的 应该集体76100*12%=9132 现在不需要计提了,再冲减一元,申报就可以了
2021-06-02
实际是不需要交的,那就不用计提。
2022-12-02
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