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,老师好!6月未收到的发票这个月初给认证了,现联系销货方确认错开了,他把发票和7月开的负数发票一起寄过来。请问:认证了的进项是需要采集的吧,申报6月份的增值税时可否先做抵扣?负数发票收到后,到时是否也需要认 证呢? 到时发票采集时可以把进项录入为负数吗? 账目怎么记录

2019-07-03 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-07-03 11:52

对方没有作废吧,是开负数发票吧,那就之前采集认证,认证了那红字信息表是谁开的?负数发票千万不要认证认证申报不进去了

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你好!1你已经认证的,可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减
2022-06-13
同学,你好!红字发票不需要勾选认证,红字发票原先对应的蓝字发票,你之前有认证抵税么?如果有在申报表附表二中,做进项税额转出即可。如果之前对应的蓝字发票没有认证抵扣,那么这张红字发票就不用操作了。
2022-04-15
您好,9月份采购的那张错误发票,红字发票收到了吗?
2021-01-12
对的,是的,是这么做的。
2023-04-25
您好,您的操作流程是对的。 做账思路是,把原来做账的分录冲出来,再做正确的分录。
2022-01-14
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