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请问老师我是这么做的借:管理费用/办公费280贷:银行存款280,借应交税费/增值税/减免税款280,贷管理费用/办公费280,这么做了以后报表不平差280,本月不交增值税急急。

2019-07-03 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-03 12:03

你好,你需要检查你报表数据是否有错误 这样做分录,应交税费期末余额负数280,银行存款减少280,是符合资产=负债+所有者权益的 是不是你单位软件无法识别管理费用贷方发生额 280造成的报表数据不平衡 ?

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快账用户2488 追问 2019-07-03 12:06

那管理费用要冲红吗?

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齐红老师 解答 2019-07-03 12:07

你好,第二个分录就是红冲管理费用,所以对利润表是没有影响的,期末未分配利润是0,你单位资产负债表是不是显示-280 ?

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快账用户2488 追问 2019-07-03 12:26

是的

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齐红老师 解答 2019-07-03 13:12

你好,那说明是你单位软件出错了,这种情况未分配利润应当是0才是的

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